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甲企業(yè)12月外購(gòu)原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬(wàn)元、增值稅34萬(wàn)元,運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查實(shí)屬于非正常損失。向農(nóng)民收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注明買價(jià)40萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。請(qǐng)計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。假設(shè)農(nóng)產(chǎn)品原稅率是9%

2023-04-22 00:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-22 00:12

您好。根據(jù)您的題目,34*(1-5%)+(40*9%+3*9%)*(1-60%)

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您好。根據(jù)您的題目,34*(1-5%)+(40*9%+3*9%)*(1-60%)
2023-04-22
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=26*5%=1.3萬(wàn)元。
2020-07-05
你好學(xué)員,稍等一下
2022-11-20
你好,同學(xué)。你這個(gè)題是計(jì)算需要繳納的增值稅嗎?
2021-05-27
:(1)計(jì)算2022年10月該企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%%2B140000*13%%2B5000*9%%2B(70000-2790)*13%-2790*9%
2024-12-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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