借:實收資本 貸:利潤分配
新股東向公司轉(zhuǎn)了投資款 會計給變?yōu)閷嵤召Y本 但是工商局還沒變更 ,去稅務變更的時候 跟我說實收資本不對,原先兩個股東 一個70萬 實繳 一個30萬認繳 總注冊資本一百萬,新股東打了三萬進來 賬上73萬,稅務的老師跟我說 你現(xiàn)在就是三個股東要讓我重新分配比例
老師,請教個問題:我們公司本來有3個股東,公司賬面虧損190萬元,其中一個股東投資了機床和現(xiàn)金共計600萬元,他現(xiàn)在要撤資退股,其他股東愿意從公司賬上拿出320萬給這個撤資的股東 這里面涉及到稅務之類的怎么處理,然后賬目上如何處理,謝謝
老師,您好,我們單位要注銷,現(xiàn)在賬面上的實收資本科目和未分配利潤科目的余額怎么處理,我們是虧損了160萬。分錄怎么寫?
老師好,股東投資了三百萬給我們的公司,然后未來虧損的話,企業(yè)去注銷,這個賬面上的實收資本要怎么處理?
你好老師,我們要入股一家公司,注冊資本1000萬,入股前他們的股東有兩個,分別各占50 %,實收資本的話是每人各25萬,現(xiàn)在評估下來資產(chǎn)總共100萬,我們以50萬的價格買進其中一位股東百分之49的股份,這樣的話這個股東那邊我們是不是要支付15萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓費,然后再要入公司實收50萬?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?