可以的,可以這么做。
請問老師,單位購貨,把款轉(zhuǎn)給個人,讓個人購買支付,他給我們從個人賬戶掃碼支付,要開發(fā)票給他單位,可以吧?
老師請問單位要給個人報銷個人墊付的購買電腦的3000元,能開轉(zhuǎn)賬支票給個人么
老師,有10幾個人外出培訓(xùn),需要購買飛機(jī)票出行。個人可能沒那么多錢買票。領(lǐng)導(dǎo)想讓單位支出飛機(jī)票?這種這樣操作,只能讓負(fù)責(zé)人自己墊付所有人的車費,開具發(fā)票,統(tǒng)一單位報銷?
老師,公司答應(yīng)給員工買重疾險,每年支付一次1萬元,保險公司開的個人名字的抬頭,個人先墊付的,現(xiàn)在要報銷,能用個人抬頭的發(fā)票報銷嗎?
老師,老板自己跟個人簽購買電腦的購銷合同,金額6萬元,貨款是老板自己支付給個人,蓋章的卻是公司,有公司開來的發(fā)票,這個要怎么操作?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
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那收款人是個人的話,支票上收款人那里寫個人的名字,轉(zhuǎn)賬支票的背面怎么背書呀
你好,這個就不需要蓋章了。
噢噢噢,就是個人拿著轉(zhuǎn)賬支票,支票收款人寫上個人名字,背面什么都不需要寫了,開好個人的發(fā)票,拿著身份證和轉(zhuǎn)賬支票去銀行取現(xiàn)就可以了對吧
是的,是的,是這么做的。