中午好,因為當時發(fā)票沒來,但是貨到倉庫了,現(xiàn)在發(fā)票來了沖回去,這樣能理解么
老師,我上個月購進一批藥品,因為發(fā)票沒有回來,先做暫估入庫,入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示:核算的單價不能小于零,這個是什么原因?紅沖暫估必須要做相同會計分錄紅字負數(shù)嗎?
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫,暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品,但是入庫存商品的時候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會增加庫存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對暫估的這部分原材料
老師,請問下,像這種暫估庫存商品的,如果暫估的當月,有收入,是不是要,把這個暫估的分錄也做了,就是,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,對嗎?
老師,這個為啥當時要暫估入庫這個分錄做他有啥用?
請問老師,暫估入庫財務(wù)分錄,為啥實際工作中要暫估進項稅?分錄是暫估進項稅的吧?入庫單子中有稅額的。
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
理解,是可以理解,但是不多此一舉嗎?做了分錄又紅沖我說的是這個意思
您好啊,我明白您意思了,您看到這個金額一樣的,暫估如果有金額差異要沖回您說好理解,沖回又做分錄為了保持和發(fā)票一致的
不是這個意思,我是說,按發(fā)票來了,直接做就好了,何必還暫估呢這個意思是
您好,如果不暫停 借:存貨,我們沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,貸:存貨,會出現(xiàn)存貨為負數(shù)的,這樣理解行么
意思就是當月如果不暫估,沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧?
您好,是的,是這么理解的
那暫估入庫時候成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么呢
您好,成本結(jié)轉(zhuǎn)是一樣的,不會因為是暫估有變化。借:成本? ?貸:存貨