同學(xué)你好 ?如果確定不屬于免稅的補(bǔ)貼,可直接計入“營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入”,年底計入應(yīng)稅收入一并計算應(yīng)稅所得;屬于免稅的補(bǔ)貼
你好,我想咨詢一下,小微企業(yè)收到的研發(fā)補(bǔ)助一次性計入了營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,匯算清繳時還用填105020表嗎?
請問匯算清繳 ,享受六稅兩費(fèi)的退費(fèi) 做到了 營業(yè)外收入 -政府補(bǔ)助利得,我填寫了 匯算清繳政府補(bǔ)助那一欄,然后提示我這些信息?我有什么要注意的?還是是不符合就不用管?我是否填錯位置了?
2023年收到一筆政府財政補(bǔ)貼,不屬于免稅收入,做賬計入營業(yè)外收入的,企業(yè)所得稅匯算清繳時“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中填在“營業(yè)外收入”下的“政府補(bǔ)助得利”還是“其他”?
從租和從價的房產(chǎn)稅分別是多久申報一次?
個稅申報時間和電子稅務(wù)局申報到期日是一致的嗎
現(xiàn)在,如果公司營業(yè)執(zhí)照上注冊資本是20萬的話,是必須多長時間讓股東轉(zhuǎn)進(jìn)來這個錢嗎?還是怎么弄?
增值稅申報延期22號,購銷合同印花稅也是延期的嗎
請問給員工交了社保,必須從公帳給員工發(fā)工資嗎?
24年6月出售了一個二手車,6月前計提了折舊,后面就沒有,這個匯算清繳表格怎么填寫,飛機(jī)火車以外的運(yùn)輸工具資產(chǎn)原值還要填這個二手車嗎?
老師下午好,請問 土地復(fù)墾項目,人材機(jī)比例是多少呢
老師,印花稅的計稅金額是不含稅的進(jìn)項金額加不含稅的銷項金額之和嗎,比如我這個月進(jìn)項不含稅金額是1000,不含稅的銷項金額是2000,那是按照3000乘以印花稅的稅率嗎
老師,園林修剪稅率按9還是6
匯算清繳時,固定資產(chǎn)原值是用期末數(shù),還是期初數(shù)?
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不是免稅的補(bǔ)貼,匯算清繳時用填105020表嗎?
同學(xué)你好 這個要填寫的
好的,知道了,謝謝!
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝