你好咱們是哪一方咱們是銷售一方嗎?
我是商貿(mào)公司,進(jìn)貨進(jìn)的a商品和b商品,客戶買了我a商品時,免費(fèi)贈送了b商品,賬務(wù)怎么做?發(fā)票怎么開?
問一下,我這邊有之前給客戶銷售的A商品的進(jìn)項票,當(dāng)時客戶A不需要票,但我找我的供應(yīng)商要了發(fā)票,也就說目前有多余的進(jìn)項票。然后現(xiàn)在我要采購B產(chǎn)品賣給B客戶,B客戶要求我開普票給他,我能否用A商品的進(jìn)項票去開給B客戶。(我還要保證開給B客戶的是B產(chǎn)品的明細(xì))
我想問一下,我銷售商品A,可是客戶要求開商品B發(fā)票,這種的業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么樣處理
銷售A產(chǎn)品。客戶讓開B商品發(fā)票,要怎么做賬
有客戶銷售a產(chǎn)品,但是讓我們開成B產(chǎn)品的發(fā)票,可以開嗎
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因?yàn)楫?dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
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我們屬于銷售方
咱們應(yīng)該正常確認(rèn)收入。確認(rèn)應(yīng)收賬款。不能直接開成b產(chǎn)品,這樣是違規(guī)的,嚴(yán)重違規(guī)可以先跟對方溝通。
那要怎么做賬呢
借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費(fèi),應(yīng)繳增值稅,銷項稅。 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主業(yè)務(wù)成本貸庫存
都開了好幾個月了
這種情況建議您制止。先溝通因?yàn)檫@種情況非常不合規(guī)。
還有一個問題,算利潤是用含稅價格除13%=等于不含稅的金額?未稅成本=利潤 利潤除含稅售價。還是除未稅售價成本利潤率
你好算相關(guān)利潤都是用不含稅價格來計算用不含稅的收入減不含稅成本
利潤率=利潤/含稅售價呢,還是利潤率=利潤/不含稅售價呢
怎么不回復(fù):利潤率=利潤/含稅售價呢,還是利潤率=利潤/不含稅售價呢
好,都是除以不含稅的哦。