您好,往來項(xiàng)是指應(yīng)收,應(yīng)付,這個(gè)
老師,電影拍攝收到的投資款,一直掛的是往來,有老師說應(yīng)該做實(shí)收資本,那話掛往來已經(jīng)一年多了,該怎么辦呢?
把押金掛到往來款項(xiàng)的話,是不是就沒有收入了?往來款項(xiàng)到底是什么呀?
老師,籌備期間老板轉(zhuǎn)款到公司賬戶,沒有備注投資款,我都是掛的往來,年底的時(shí)候我把往來款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本了,可以不?
老師,上個(gè)月有部分客戶是私戶打到賬上,由于成本票不夠,我掛了往來,但是由于時(shí)間的問題,我掛往來的時(shí)候沒有對應(yīng)付款個(gè)人,比如是張三付的款可能掛了李四,我這期不調(diào),直接把往來轉(zhuǎn)無票收入可以嗎
老師您好!老板關(guān)聯(lián)公司(不是同一法人)之間的往來借款,還款時(shí)需要些什么憑證來入賬?還有老板與自己公司的往來掛賬,怎么處理?現(xiàn)在年底了,想把往來賬清理了
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
如果要算利潤的話,應(yīng)收應(yīng)付要分開單獨(dú)搞嗎
算利潤是要確認(rèn)收入了
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
押金不是其他應(yīng)收款嗎?
支付押金
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
是我們收押金
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-押金