你好。這個看單位實際情況。要是報銷實際工作中有有這樣處理的,但是。不合規(guī)。要是補貼最好就是隨工資一起發(fā)就行。
老師,您好,我公司員工用自己的車出差,有出差路線,按一公里多少補貼,員工拿回來高速費的發(fā)票,部分油票,這部分做差旅費,剩下的按補貼算,合并到個稅去申報,這樣可以嗎
#提問#老師好,請問一下公司部份員工每個月有固定油費補貼的,請問這部份補貼計入工資好,還是按費用報銷好呢
老師您好,請問每個月公司部分員工需要出外勤的油補計入應付職工薪酬還是職工福利費
你好老師,兩個公司合作,找的員工,沒有合同,兩個公司同時承擔費用,例如我們給提供一部分固定補貼,還有房租餐補油補等,這個怎么做賬?
你好老師,兩個公司合作,找的員工,沒有合同,兩個公司同時承擔費用,例如我們給提供一部分固定補貼,還有房租餐補油補等做到工資里,這個是上個月發(fā)生的,沒有計提,但是這個月需要發(fā)放,得怎么做賬呢?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產一次性進費用了
老師勞務費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設設備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設稅金0元,方便計算。
老師,現在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經交的稅,怎么把已經交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現在,甲公司的會務費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風險收益率需要×β嗎老師
個體工商戶用自己的房屋經營 需要繳納房產稅和土地稅嗎
是固定每個月補貼300或500的油費。以往是按費用報銷來操作的,每到月底大家就寫一份報銷單來報銷這樣子的。老師的建議是怎么做呢
這個執(zhí)行單位規(guī)定就行。費用報銷的,那就做。福利費里。也一樣處理。