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2019年1月發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。11月1日,開出現(xiàn)金支票5000元提現(xiàn)備用。支票號碼34563621。借:庫存現(xiàn)金5000貸:銀行存款50002、1月5日,采購部向上海興盛公司采購原材料筆殼12000盒,不含稅單價(jià)2.4元每盒,金額28800元,增值稅率16%,稅額4608元,價(jià)稅合計(jì)33408元。收到增值稅發(fā)票,材料己入庫,款未付。會計(jì)錄入應(yīng)付單并制單3、1月7日,銷售部向上海華聯(lián)超市銷售MF2007超細(xì)中性筆9000盒,不含稅單價(jià)18元每盒,金額162000元,增值稅率16%,銷項(xiàng)稅額25920元,價(jià)稅合計(jì)187920元。商品己出庫,已開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票號碼3272789,貨款未收到。會計(jì)錄入應(yīng)收單并制單4、銷售部報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)636元,取得增值稅普通發(fā)票,金額600元,增值稅稅率6%,稅額36元借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)636

2021-12-13 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-13 15:27

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2021-12-13
學(xué)員你好,你的問題是什么?做分錄
2021-12-13
你好 借:原材料?28800?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4608,??貸:應(yīng)付賬款33408
2021-12-13
學(xué)員你好,具體問題是什么
2022-12-03
你好同學(xué) 2借,庫存現(xiàn)金100 貸,銀行存款100 3借,管理費(fèi)用27 貸,庫存現(xiàn)金27 4借,庫存現(xiàn)金452 貸,主營業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)52 5借,原材料600 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)78 貸,銀行存款678 6借,原材料260 貸,銀行存款260 7借,管理費(fèi)用25 貸,庫存商品25 8借,銀行存款22600 貸,應(yīng)收賬款22600 9借,銀行存款6780 貸,主營業(yè)務(wù)收入6000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)780 10借,管理費(fèi)用80 貸,銀行存款80
2022-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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