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收到紅字專用發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

2023-04-19 21:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-19 21:53

借:原材料等 負數(shù)? ? ?? 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶3852 追問 2023-04-19 21:54

需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-19 21:58

就這樣了不需要結(jié)轉(zhuǎn)

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借:原材料等 負數(shù)? ? ?? 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2023-04-19
你好 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品等
2020-11-18
借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負數(shù)
2024-07-04
你好 借:銀行存款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 紅字 重新開具的分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2022-05-01
同學(xué)您好,借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023-02-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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