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Q

老師年終匯算清繳要退稅,我不想退稅,那調整?,會計分錄咋做,調整的會計分錄必須做的2023年一季度申報嗎?

2023-04-19 18:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-19 18:43

你好,需要納稅調增 不需要賬務處理,

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快賬用戶5886 追問 2023-04-19 18:44

在年報的那一欄調整,麻煩您指導一下好嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-19 18:45

匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄。

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齊紅老師 解答 2023-04-19 18:45

這里面填寫賬載金額,這個金額就是你彌補虧損明細表最后一行最后一列的金額,再加上需要退稅的金/2.5^

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快賬用戶5886 追問 2023-04-19 18:50

340.9元,要調整多少錢?

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齊紅老師 解答 2023-04-19 18:52

現(xiàn)在沒有彌補虧損嗎?如果沒有的話,340.9/2.5%,按照這個來。

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快賬用戶5886 追問 2023-04-20 11:35

老師本期要是有虧損500咋處理

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齊紅老師 解答 2023-04-20 11:38

500加340.9/2.5%調增的金額按照這個。

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快賬用戶5886 追問 2023-04-20 11:41

這不是2022年的匯算清繳,跟2023的一季度虧損還要加上,這不是要更正2023年一季度的申報表嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-20 11:43

你好,不用的,你做到今年就可以。

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快賬用戶5886 追問 2023-04-20 11:45

2023年一季度的申報已經報過了,我現(xiàn)在要調整2022年的匯算清繳,不退稅就行了

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齊紅老師 解答 2023-04-20 11:47

你好,你說的這個500的虧損是第一季度的嘛,今年第一季度的彌補不了去年

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快賬用戶5886 追問 2023-04-20 11:54

340.99/2.5%就是13639.6對嗎?老師

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齊紅老師 解答 2023-04-20 11:55

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5886 追問 2023-04-20 11:58

是填A105000表中30欄十七其他中對嗎?

是填A105000表中30欄十七其他中對嗎?
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齊紅老師 解答 2023-04-20 12:00

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5886 追問 2023-04-20 12:01

稅稅收金額也填這個數(shù)字嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-20 12:05

只填寫賬載金額,不填寫其他的。

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你好,需要納稅調增 不需要賬務處理,
2023-04-19
你好; 對的;需要做分錄的;? 你退的是22年的 企業(yè)所得稅是嗎 ? 我看看怎么走分錄; 你傻準則?
2023-06-25
你好 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整,貸:利潤分配—未分配利潤
2022-05-06
你好,學員,直接在10500附表其他里面納稅調增即可的
2022-09-10
你好 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整,貸:利潤分配—未分配利潤
2024-05-29
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