同學(xué)你好 你們沒有嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳中所得減免優(yōu)惠明細(xì)表中應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用是不是就是填寫利潤表中的期間費(fèi)用?
老師,我家是小規(guī)模納稅人,做匯算清繳7020所得減免優(yōu)惠表的時(shí)候,由于不正規(guī)成本費(fèi)用沒有準(zhǔn)確核算,免稅項(xiàng)目成本按70%算的,還有應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用必須填嗎老師,不填要不要緊
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中期間費(fèi)用明細(xì)表 ,管理費(fèi)用中的住房公積金和社保是填入期間費(fèi)用中的二十、各項(xiàng)稅費(fèi) 嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,期間費(fèi)用明細(xì)表的每一行的項(xiàng)目應(yīng)該填寫什么內(nèi)容,有沒有相關(guān)的解釋???
老師企業(yè)所得稅匯算清繳中的這個(gè)表沒有項(xiàng)目成本和應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用怎么填呢
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師好:請(qǐng)問我單位前年繳的印花稅應(yīng)該是減半征收,會(huì)計(jì)不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請(qǐng)另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個(gè)稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個(gè)稅了,對(duì)嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報(bào)酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項(xiàng)扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
沒有項(xiàng)目成本這些
同學(xué)你好 那你就不用填寫了哦