你好;? ? 這個(gè)是的; 禮品如果價(jià)值很大就得報(bào)個(gè)稅的??
外購(gòu)的禮品,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候是普票,在套餐里面贈(zèng)送給客戶需要視同銷售交銷項(xiàng)稅嗎
禮品發(fā)放給外面的參賽者,是視同銷售但所得稅需要計(jì)提嗎
老師,端午節(jié)單位外購(gòu)的粽子發(fā)放給本單位職工,企業(yè)所得稅要視同銷售是嗎?或者是怎么做處理?
企業(yè)購(gòu)買酒水用于招待或送禮,在企業(yè)所得稅方面都是需要視同銷售的,但是我想問(wèn)招待或者送禮都必須做視同銷售在增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)嗎
外購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品,用于發(fā)放給職工,作為職工福利,企業(yè)所得稅是否需要做視同銷售處理?
企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開(kāi)多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢(qián)已到帳,對(duì)方不需要開(kāi)票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
補(bǔ)計(jì)提以前工資怎么做賬,個(gè)稅申報(bào)了,也發(fā)了。但是計(jì)提少了,年報(bào)也是按計(jì)提申報(bào)的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門(mén)負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來(lái)洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費(fèi)是計(jì)入成本好還是計(jì)入銷售費(fèi)用好?
送給參賽者采買的東西是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是銷項(xiàng)稅,需要加點(diǎn)嗎?
你好;? 做銷項(xiàng)稅的; 視同銷售的? ;這個(gè)要產(chǎn)生稅費(fèi); 會(huì)增加稅費(fèi)的?
比方我采購(gòu)稅額1元,然后我銷項(xiàng)是需要1.1或者多少去做,不可以平進(jìn)平出唄
你好 是的; 不可以直接做的?
但我不是生成經(jīng)營(yíng)這個(gè)東西,我的采購(gòu)價(jià)不是市場(chǎng)價(jià)格嗎?
你好; 采購(gòu)價(jià)是按照對(duì)方銷售價(jià)格來(lái)的;? 你在 送人; 就會(huì)按照具體售價(jià)的平均價(jià)來(lái)考慮的?
怎么確定價(jià)值大不大呢
你好; 你買的是什么? ;比如買的什么幾十的 這樣的價(jià)值就算小的