你好。您可以把您的增值稅。比如3.5的稅負(fù)。附加稅12%。3.5乘以12%。然后企業(yè)所得稅1.5左右。把這三個(gè)加在一起。再加上不含稅的金額,一般這樣算就行。
老師 請(qǐng)問(wèn)我們公司付勞務(wù)費(fèi)出去需要取發(fā)票嗎? 如果要取發(fā)票對(duì)方去代開(kāi)發(fā)票不是要交個(gè)稅嗎? 那我們?cè)趺磥?lái)代扣代繳個(gè)稅呢?
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷(xiāo)售產(chǎn)品給客戶(hù),關(guān)于開(kāi)票加稅點(diǎn)的事情,我們開(kāi)出去是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,如果給客戶(hù)的價(jià)格是不含稅的價(jià)格,那么對(duì)方讓開(kāi)發(fā)票的話(huà)我是不是要讓他們加稅點(diǎn)的啊,至于加幾個(gè)點(diǎn)才能保證公司不虧?
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷(xiāo)售產(chǎn)品給客戶(hù),關(guān)于開(kāi)票加稅點(diǎn)的事情,我們開(kāi)出去是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,如果給客戶(hù)的價(jià)格是不含稅的價(jià)格,那么對(duì)方讓開(kāi)發(fā)票的話(huà)我是不是要讓他們加稅點(diǎn)的啊,至于加幾個(gè)點(diǎn)才能保證公司不虧?
老師好,我們公司有些票需要?jiǎng)e的單位開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票過(guò)來(lái),需要我們出10個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián),比如5000套x18元=90000 元,這是不含稅價(jià)格,請(qǐng)問(wèn)讓對(duì)方公司怎么開(kāi)票,我們的不會(huì)虧稅錢(qián),因?yàn)槁?tīng)別人說(shuō)乘以0.1算出來(lái)的金額,是稅上加稅,我們婦女處稅錢(qián)了,搞不懂,請(qǐng)教老師
老師,我們租了一棟建筑物用于開(kāi)汽車(chē)4S店,出租方簽合同上不含價(jià),如果要開(kāi)票需要我們加稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)我們需要繳納那些稅呢,出租方是物業(yè)公司
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)工廠(chǎng)的高堆車(chē),換了四個(gè)輪子,花了1100元,是車(chē)間用的,這個(gè)輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤(rùn)收入之類(lèi)的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時(shí)候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開(kāi)了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票及稅務(wù)申報(bào)流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個(gè)月工資42089 五險(xiǎn)一金扣除680.08 第二個(gè)月41007 第三個(gè)月38884 第四個(gè)月 42453 第五個(gè)月 39021五險(xiǎn)一金扣除680.08沒(méi)有其他費(fèi)用扣除 問(wèn)每個(gè)月交多少個(gè)稅
老師就是我的基本戶(hù)信息打印紙一般是哪里來(lái)的
廣東這邊的公司,小規(guī)模納稅人每個(gè)月申報(bào)哪些稅種呢?
您好,請(qǐng)問(wèn)員工交納社保后,在申報(bào)每月個(gè)人所得稅時(shí),需要填嗎,怎么填?請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答
辦公室板房安裝費(fèi)用,一萬(wàn)四,記管理費(fèi)用,二級(jí)科目記哪個(gè)呀
老師我在想這個(gè)企業(yè)所得稅的稅負(fù)按1.5%是這意思嗎,那分紅個(gè)人所得稅這個(gè)就不加點(diǎn)了是嗎
是的,1.5是所得稅企業(yè)所得稅分紅了就不加了。