你好;? 注意下加計扣除的研發(fā)扣除; 以及減免政策這些; 其他不用注意什么??
老師,你好,我們企業(yè)是購銷沙子和石頭的,但石頭一直是賣的東西多買的東西少,因為貨到票未到,于是我就暫估入庫,按照銷售結轉成本,請問,如果年底一直票未到,我所得稅匯算的時候,成本需要全部調出來嗎?
老師,公司報表上的未分配利潤比較大,因為我們是高新技術企業(yè),匯算清繳的時候有加計扣除,所以一年下來利潤比較大,但是美交多少企業(yè)所得稅,平時公司成本票比較少,像這種情況怎么讓公司的未分配利潤變小呢,如果進行股東利潤分紅,股東得交20%的個人所得稅,股東還不樂意
老師,我們公司是高新技術企業(yè),也是小型微利企業(yè),今年在做所得稅匯算清繳時,A107041表,高新企業(yè)優(yōu)惠情況明細表自動帶出來前兩年度的數(shù)據(jù)。把當年的銷售收入數(shù)據(jù)填到了無形資產攤銷額一行。怎么回事?自己也改不了。請教老師
老師你好,領導給了我未來幾年的銷售額,讓我估算所得稅,我們還是高新技術企業(yè),請問我在估算的時候計算邏輯是怎樣的?需要注意什么?
請問老師,代賬在所得稅匯算清繳的時候忘記把暫估費用沖回來,年初特地聯(lián)系了廠家把欠的幾百萬發(fā)票給補齊給我們,導致我企業(yè)去年的利潤是虧損狀態(tài)。但是由于暫估目前依然存在且有100萬,如果直接轉回的話,導致我今年目前的利潤達到兩百萬,預計加上下半年的開票,凈利會超過300萬,屆時超過300萬部分所得稅稅率是25%。我們是小微企業(yè)。現(xiàn)在有補救的方法嗎?
稅一的老師講購進農產品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經濟業(yè)務,上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應確認680的費用,但是稅法上不認,所以納稅調增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產生增值稅,7月已經結賬,另7月有一筆進項稅額轉出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產生增值稅,7月已經結賬,另7月有一筆進項稅額轉出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉出呢?
#提問#老師,發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權是怎么入賬的?請幫我寫一個極簡分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價確認確認銷售的損失 按市價確認銷售的損失,不應該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的
老師,一般納稅人取得 汽車修理費專票 ,增值稅可以抵扣嗎?
好的,那基本就是營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金附加-銷售費用-管理費用-財務費用 營業(yè)外忽略,納稅調增調減也忽略, 然后用這個計算出來的金額 減去 研究費用,就是應納稅所得額了哇?
你好;? 是的;正常來說就是這樣計算的;??
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好; ,滿意請給予評價?