你好; 如果 關(guān)聯(lián)企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn): 1、對(duì)對(duì)方直接或間接持股的總和達(dá)到25%以上; 2、同為第三者控股達(dá)到25%以上; 3、企業(yè)中一半以上的董監(jiān)高人員或有一名常務(wù)董事是另一企業(yè)委派的等。 根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第一百零九條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第四十一條所稱關(guān)聯(lián)方,是指與企業(yè)有下列關(guān)聯(lián)關(guān)系之一的企業(yè)、其他組織或者個(gè)人: (一)在資金、經(jīng)營、購銷等方面存在直接或者間接的控制關(guān)系; (二)直接或者間接地同為第三者控制; (三)在利益上具有相關(guān)聯(lián)的其他關(guān)系。 ?你們滿足以上情況的; 那就需要報(bào)關(guān)聯(lián)年報(bào)的?
老師好,我們公司剛成立,集團(tuán)(大股東)要求將新公司成立之前代為采購的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費(fèi)(法律咨詢、技術(shù)咨詢等)、辦公室租金、辦公室裝修費(fèi)用等費(fèi)用,做預(yù)提費(fèi)用,入新公司的賬,體現(xiàn)在新公司報(bào)表上,集團(tuán)要將這部分預(yù)提費(fèi)用合并入今年集團(tuán)的合并報(bào)表中。(估計(jì)是想抵扣所得稅,所以才要求 費(fèi)用做預(yù)提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做好稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報(bào)嗎? 問題是集團(tuán)都要將這部分費(fèi)用并入2020合并報(bào)表了,抵扣2020 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費(fèi)用的預(yù)提一方,不在1月份申報(bào)2020年12月的所得稅稅,是不是不合適?
老師,我公司由三家股東分別出資設(shè)立,其中一家股東是技術(shù)型企業(yè),在去年我公司與其發(fā)生了可研報(bào)告編制等技術(shù)服務(wù)(暫未付款),在所得稅匯算清繳中,我公司需要填報(bào)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表填報(bào)表單嗎
我們公司目前是這個(gè)情況 我們公司用甲公司表示 我們股東是乙公司 甲公司2023.02月成立 注冊(cè)資本100萬 沒有實(shí)繳 前期籌建期 因?yàn)槭枪S 需要裝修 、購買設(shè)備,乙公司一直借款給甲公司 甲公司2023年一直沒有營業(yè)收入 所以借款 一直掛往來 其他應(yīng)付款-乙公司 我這邊的問題是 我們這種是不是屬于關(guān)聯(lián)企業(yè) 在匯算清繳時(shí)需要填寫關(guān)聯(lián)報(bào)表 麻煩老師幫忙確認(rèn)一下
1、如果其他事項(xiàng)都已經(jīng)解決,單獨(dú)考慮以下事項(xiàng)時(shí),請(qǐng)分別指出可以發(fā)表什么類型的審計(jì)報(bào)告意見,并簡(jiǎn)述理由。(1)A公司20x6年末審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤為2000元、注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)A公司虛假確認(rèn)收入為2400元,由于低于A公司20x6年財(cái)務(wù)報(bào)表層次重要性水平2萬元,A公司沒有予以調(diào)整。(2)B公司存貨占資產(chǎn)總額的20%,存貨放置在遠(yuǎn)郊倉庫,風(fēng)沙導(dǎo)致倉庫倒塌,尚沒有清理完畢。不能估計(jì)損失,也無法實(shí)施監(jiān)盤程序。(3)C公司的某重要子公司20x6年末處于停產(chǎn)狀態(tài),其核心技術(shù)人員已離職成立新公司,與其競(jìng)爭(zhēng)并占據(jù)主要市場(chǎng)份額。管理層擬在3年內(nèi)自主研發(fā)替代性技術(shù),基于該假設(shè)編制的預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值顯示,收購該子公司形成的大額商譽(yù)不存在減值。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為技術(shù)研發(fā)成功的可能性存在重大不確定性。在無保留意見的審計(jì)報(bào)告中增加了強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段提醒報(bào)表使用者關(guān)注。(4)由于D公司20x6年12月份股權(quán)變更,D公司的高管人員全部更換,注冊(cè)會(huì)計(jì)師無法獲取D公司20x6年關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表的管理層聲明書。(5)E公司20x3年、20x4年和20x5年已經(jīng)連續(xù)3年虧損,且存在8000萬元將要到期的債務(wù),E公司已經(jīng)對(duì)此影響
老師,參加國內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
他占股5%,董監(jiān)高人員沒有達(dá)到一半以上,這屬于嗎
你好; 那就不屬于的關(guān)聯(lián)企業(yè)的??
好的,謝謝老師
不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?