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在外貿(mào)企業(yè)的出口退稅中,申請(qǐng)退稅的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)當(dāng)中含有內(nèi)銷的貨物或是尚未出口的貨物的話,這個(gè)退稅是退整張發(fā)票的稅額還是只是退出口貨物的那部分?那其中內(nèi)銷或是尚未銷售的那部分稅額在以后還能進(jìn)行抵扣嗎?
外貿(mào)出口我是進(jìn)項(xiàng)都不可以抵扣還是只是我出口免稅這部分不可以抵扣?然后內(nèi)銷部分的進(jìn)項(xiàng)還是可以抵扣的?
老師,我們公司進(jìn)口貨物本來(lái)是用于出口的,但是出口貨物我們不記賬,那么進(jìn)口貨物可以用來(lái)抵扣內(nèi)銷的增值稅和成本嗎?
進(jìn)口貨物繳納的增值稅是否可以抵扣?
老師,你好,一般納稅人進(jìn)口農(nóng)業(yè)機(jī)械收割機(jī)時(shí),繳納了關(guān)稅和進(jìn)口關(guān)稅增值稅,但是國(guó)內(nèi)銷售時(shí)農(nóng)機(jī)整機(jī)是免稅的,那么可以抵扣的進(jìn)口關(guān)稅增值稅怎么辦,是可以做為抵扣項(xiàng)留底?還是可以退稅?謝謝!
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢(qián)發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買(mǎi)了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢(qián),對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢(qián)的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問(wèn)題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?
同學(xué)你好,進(jìn)口增值稅整體可以抵扣,無(wú)論是否用于內(nèi)銷