您好 有海關(guān)進(jìn)口增值稅繳跨書 可以抵扣的哈

小規(guī)模納稅人辦理進(jìn)出口權(quán)了,進(jìn)口貨物的增值稅繳款書是否可以抵扣,這個(gè)要怎么處理?
進(jìn)口貨物的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候可以抵扣,什么時(shí)候不能抵扣?
進(jìn)口貨物,要繳納增值稅,又可以抵扣稅,有點(diǎn)不懂,抵扣的是哪些?
進(jìn)口貨物繳納的增值稅是否可以抵扣?
老師,一般納稅人進(jìn)口貨物時(shí)的進(jìn)口增值稅可以抵扣,這里的進(jìn)口增值稅可以抵扣的部分指的只是進(jìn)口貨物用于國內(nèi)內(nèi)銷的部分,還是說隨便內(nèi)銷的都可以抵扣?
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


也就是說我們先繳納再抵扣,實(shí)際增值稅就沒有繳納是嗎?
是的 可以這樣理解哈
那如果我們?cè)賹⑦@批貨賣給國內(nèi)其他公司,我們還需繳納銷售收入增值稅是嗎?
再將這批貨賣給國內(nèi)其他公司?需繳納銷售收入增值稅 是的
海關(guān)進(jìn)口繳納的增值稅的抵扣是否可以直接勾選抵扣認(rèn)證,然后賣出國內(nèi)其他公司開銷售發(fā)票時(shí)稅額直接抵扣?
海關(guān)進(jìn)口繳納的增值稅的抵扣可以直接勾選抵扣認(rèn)證 賣出國內(nèi)其他公司開銷售發(fā)票時(shí)稅額直接抵扣? 可以的
我們開13%銷售發(fā)票,海關(guān)開給我們的增值稅稅額是一樣的嗎?
購進(jìn)的13%的貨物 海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書稅率也是一樣的
就比如說我們進(jìn)口的貨物海關(guān)開給我們的是13%稅率繳納增值稅,如果我們賣給國內(nèi)我們也必須開13%的稅率銷售出去是嗎?
是的 這樣理解正確的