你好 你們正常生產(chǎn)經(jīng)營中有使用到,不是個(gè)人消費(fèi),就可以抵扣的

老師 有公司要注銷 一般納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)有余額 我查了一下是因?yàn)槲医邮种?進(jìn)項(xiàng)票在電腦上已經(jīng)抵扣 但發(fā)票未做賬 而現(xiàn)在發(fā)票也不知道在哪里了 這樣的情況 該怎么辦?
老師下午好,個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,請問個(gè)人消費(fèi)的概念有點(diǎn)模糊,比如老板買來電腦在單位辦公用,或者員工個(gè)人出差的所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這些算個(gè)人消費(fèi)嗎?
1.老師,外購的電腦作為獎(jiǎng)勵(lì)給員工,視同銷售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進(jìn)一出平了,不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎(jiǎng)勵(lì)8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
老師,我公司是一般納稅人,稅率是9%,以前拿到農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候都是票面金額*9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品合作社給我司開1%的普票,請問現(xiàn)在還能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?怎么抵扣呢?
咨詢關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅問題。 海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上的“繳款單位”寫雙抬頭的情況下, 1. 是否兩家單位可同時(shí)在“增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺(tái)”都能看到該筆進(jìn)項(xiàng)稅? 2. 如果其中一家單位已勾選抵扣了該筆進(jìn)項(xiàng)稅額,另一家公司在其電子稅局的“增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺(tái)”里,就無法看到這筆金額,因而也無從勾選抵扣?
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個(gè)點(diǎn)的專票給我???是對方單位開錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯(cuò)字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長期應(yīng)收款是50
開辦時(shí)房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實(shí)收資本投入公司有3個(gè)月了 沒有在國家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會(huì)產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我公司是電商公司,跟云倉對庫存存貨對不上該怎么辦呢?


辦公用品可以抵扣嗎
可以的,可以正常抵扣的