你好 你們正常生產(chǎn)經(jīng)營中有使用到,不是個(gè)人消費(fèi),就可以抵扣的
老師 有公司要注銷 一般納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)有余額 我查了一下是因?yàn)槲医邮种?進(jìn)項(xiàng)票在電腦上已經(jīng)抵扣 但發(fā)票未做賬 而現(xiàn)在發(fā)票也不知道在哪里了 這樣的情況 該怎么辦?
老師下午好,個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,請(qǐng)問個(gè)人消費(fèi)的概念有點(diǎn)模糊,比如老板買來電腦在單位辦公用,或者員工個(gè)人出差的所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這些算個(gè)人消費(fèi)嗎?
1.老師,外購的電腦作為獎(jiǎng)勵(lì)給員工,視同銷售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進(jìn)一出平了,不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎(jiǎng)勵(lì)8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
老師,我公司是一般納稅人,稅率是9%,以前拿到農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候都是票面金額*9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品合作社給我司開1%的普票,請(qǐng)問現(xiàn)在還能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?怎么抵扣呢?
咨詢關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅問題。 海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上的“繳款單位”寫雙抬頭的情況下, 1. 是否兩家單位可同時(shí)在“增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺(tái)”都能看到該筆進(jìn)項(xiàng)稅? 2. 如果其中一家單位已勾選抵扣了該筆進(jìn)項(xiàng)稅額,另一家公司在其電子稅局的“增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺(tái)”里,就無法看到這筆金額,因而也無從勾選抵扣?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會(huì)委外加工回來的,一會(huì)外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
請(qǐng)問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個(gè)人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問題的方案
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)26.7,這樣可以嗎
辦公用品可以抵扣嗎
可以的,可以正常抵扣的