你好,超市銷售牛肉也是免稅政策呀。
老師,我是個體戶,商品銷售現(xiàn)在適應(yīng)優(yōu)惠稅率1%,但我在開票(普通發(fā)票)個別商品稅率系統(tǒng)自動選了5%我就沒改。一時疏忽忘改了,我交稅不影響因為季銷售額不超30萬,那發(fā)票的使用會有什么影響
一般納稅人,超市行業(yè)。進貨時牛肉原來免稅的稅率,現(xiàn)在牛肉改成1%稅率。(但是進貨時供應(yīng)商開的普通發(fā)票)銷售時開什么稅率。
我們公司是一般納稅人,2013年購進的固定資產(chǎn)當時人家開的發(fā)票是普通發(fā)票,當時購進的時候也屬于二手的,那么我現(xiàn)在處理要開發(fā)票,應(yīng)該按多少稅率開?交稅按什么稅率交?
有個納稅人,小規(guī)模納稅人時銷售了一批貨物,并按小規(guī)模納稅人稅率申報納稅,當時沒有取得該筆貨物的購進發(fā)票,并在下月轉(zhuǎn)為一般納稅,同時要求該筆貨物的銷售方開具專票,并進行了?選抵扣,是否應(yīng)進項轉(zhuǎn)出?相關(guān)法律依據(jù)是什么
某企業(yè)為一般納稅人,公司的原材料使用兩種渠道進貨,一種是一般納稅人企業(yè)進貨,價格為每件含稅價格12元,可以開專票,另一是小規(guī)模納稅人企業(yè)進貨,價格為每件含稅9元,可以開普票。該企業(yè)全年需要此種原材料20萬件。由于一般納稅人企業(yè)作為購貨人時,取得的是一般納稅人開具的專用發(fā)票,貨物類可以按13%的稅率抵扣增值稅稅款。 一般行業(yè)這個價格折讓的臨界點是89.69%,當小規(guī)模納稅人供貨商提供的報價為一般納稅人報價的 89.69%時,從兩個供應(yīng)商進貨的收益是相等的,當折扣率>89.69%時,則選擇一般納稅人供貨商進貨對企業(yè)更有利,當折扣率<89.69%時,則選擇小規(guī)模納稅人對企業(yè)更有利。 老師,89.69%是怎么算的?
老師,定期定額個體工商戶核定應(yīng)納稅額是78350但是我一季度開票是248967,比定額數(shù)多了13920,請問老師我這個季度用交什么稅嗎
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項目又用于職工食堂可以全額抵扣進項稅?那外購材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領(lǐng)用豈不是也可以全額抵扣進項稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報,對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經(jīng)營范圍是勞務(wù)服務(wù),請的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計是什么意思?審計后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報,如果10月份申報期內(nèi)申報出口退稅的話,退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進項,然后七月份的申報表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯了?
單價是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
供應(yīng)商改變稅率,跟我們銷售方?jīng)]關(guān)系是這個意思嗎
供應(yīng)商改變稅率,超市還開免稅,這不屬于減少稅率嗎?
沒有關(guān)系的,因為牛肉流通環(huán)節(jié)也是免稅的。
奧,好的老師辛苦了,我想在多知道一些,流通環(huán)節(jié),那為什么供應(yīng)商現(xiàn)在稅率變了呢。
你好 問下對方 就可以了? 不了解政策吧?