您好,同學(xué),這個(gè)中小型科技企業(yè)您申報(bào)了嗎?每年得自行申報(bào)呢,申報(bào)過(guò)通過(guò)后會(huì)給您編號(hào)的
老師我第一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,我直接寫(xiě)的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒(méi)有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒(méi)有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
合同沒(méi)有蓋完章,發(fā)票可以下開(kāi)給對(duì)方嗎?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),要求具體金額
個(gè)稅申報(bào),收入能填寫(xiě)0嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下10月份的企業(yè)所得稅職工薪酬那里應(yīng)該怎么填寫(xiě)
老師麻煩問(wèn)下,有個(gè)公司在4月就沒(méi)經(jīng)營(yíng)了,剛剛發(fā)現(xiàn)4月的時(shí)候做發(fā)工資,掛錯(cuò)了科目,做成管理費(fèi)用了,應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬,然后我這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),報(bào)表能過(guò)稅務(wù)那邊嗎
如果應(yīng)付賬款為53900,開(kāi)票金額也是53900,實(shí)際協(xié)商支付53000。怎么做分錄
公司類型是獸藥公司,一般納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)做商貿(mào)型企業(yè),請(qǐng)問(wèn)全套會(huì)計(jì)流程是?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們股東以個(gè)人名義貸款, 然后貸款給公司用,也不能開(kāi)具利息發(fā)票,這筆貸款該怎么做才好
小規(guī)模季度開(kāi)票小于30萬(wàn),免增值稅,月末需要把本季度應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,然后營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn)嗎?
這個(gè)申報(bào)不是我這邊申報(bào)的,那這個(gè)編號(hào)我們自己不能查到的嗎?
是由誰(shuí)申報(bào)的,就有誰(shuí)登錄系統(tǒng)給您查下呢,要登陸系統(tǒng)呢
好的,明白了,謝謝。
不客氣,請(qǐng)對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià),謝謝