您好,那您資產(chǎn)原值填寫本期有計(jì)提折舊的金額,
老師,請問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬,上年累計(jì)折舊35萬,出售固定資產(chǎn)20萬(已累計(jì)折舊10萬),本年計(jì)提折舊10萬(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
老師,匯算清繳的時(shí)候表A105080資產(chǎn)折舊、攤銷調(diào)整表運(yùn)輸工具這一項(xiàng),因?yàn)?022年出售了車,導(dǎo)致本年折舊額小于原值,想問一下,資產(chǎn)原值應(yīng)該填出售前的原值還是出售后的原值,填出售前原值的話就跟資產(chǎn)負(fù)債表不一致,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),填出售后的原值,折舊就比原值大,該怎么填啊
老師,我處置了一輛車,導(dǎo)致運(yùn)輸工具這一項(xiàng)固定資產(chǎn)年折舊額比資產(chǎn)原值大,匯算清繳的時(shí)候填不了,是什么原因啊
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦,對不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個(gè)問題大嗎
2022年售賣了多項(xiàng)固定資產(chǎn),有賺有虧,是否需在匯算的時(shí)候要填寫資產(chǎn)損失調(diào)整明細(xì)表,是填第七項(xiàng)固定資產(chǎn)損失嗎?多項(xiàng)有賺有虧,這個(gè)應(yīng)該怎么填?是把出售虧和賺的資產(chǎn)一起匯總數(shù)填上,還是只填出售虧損的資產(chǎn),有樣表嗎,折舊攤銷表里的資產(chǎn)原值,我是填年初數(shù)嗎?那我年末的數(shù)因?yàn)槌鍪鄹嫡叟f,對不上了
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對標(biāo)賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費(fèi)可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
老師,您好!股東借款20萬,年前會(huì)還回來,這個(gè)會(huì)涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號(hào)左右公司要辭退一位員工并當(dāng)天支付工資,這個(gè)人的個(gè)稅是在本月報(bào)稅還是在下個(gè)月(6月)報(bào)呢?因?yàn)?5號(hào)也已經(jīng)過了本月申報(bào)期了,這個(gè)有沒有什么硬性規(guī)定?
老師,個(gè)體工商戶用不用報(bào)個(gè)稅?
郭老師,請教您,匯算清繳時(shí),資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷額,這兩個(gè)欄次填的對嗎?
配送學(xué)校的食材,然后買了一些切割設(shè)備給學(xué)校,那入賬怎么做
可抵扣暫時(shí)性差異,是本期調(diào)增,,以后可以抵扣。 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,是本期調(diào)減,以后再納稅。 老師,真的理解對嘛?一直沒轉(zhuǎn)過來這個(gè)彎
老師,請教下,比如公司銷售60.6萬貨物,為了少繳納稅款,就多勾選不含稅金額60萬,實(shí)際成本是54萬,做賬務(wù)處理怎么做?
有計(jì)提折舊的金額那資產(chǎn)原值就跟資產(chǎn)負(fù)債表就不一致了,有沒有風(fēng)險(xiǎn)啊
您好,沒有風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)表格的目的就是測試有折舊的資產(chǎn)
那原值和累計(jì)折舊就把出售的資產(chǎn)也加上是嗎
是的,您的理解非常正確,只考慮當(dāng)期計(jì)提折舊的