是的,需要交增值稅印花稅
我們公司是一般納稅人,老板打算注銷公司,公司里有一些機(jī)器設(shè)備他想賣掉,這個(gè)機(jī)器設(shè)備銷售需要開13%的稅票,而我們沒有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,如果開票銷售的話,需要交增值稅及附稅,企業(yè)所得稅,這種情況下,請(qǐng)問(wèn)怎么樣進(jìn)行稅收籌劃呢?
老師,采購(gòu)的儀器設(shè)備,由發(fā)貨公司直接發(fā)貨,不經(jīng)過(guò)我們公司發(fā)貨,客戶把錢給我們,我們?cè)偃フ覄e的公司買設(shè)備給他發(fā)貨,賺取差價(jià),這樣的話儀器設(shè)備不需要寫入庫(kù)單吧
老師我們公司是賣機(jī)械 醫(yī)療設(shè)備公司為一般納稅人 做為會(huì)計(jì)應(yīng)該需要報(bào)哪些稅?做哪些事?這些醫(yī)療器械設(shè)備是我們向廠家購(gòu)買再轉(zhuǎn)賣出去這樣子的
老師,我們公司注銷,有些儀器設(shè)備賣二手的,我們需要繳稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們企業(yè)有進(jìn)出口權(quán),賣給學(xué)校一臺(tái)免稅進(jìn)口儀器設(shè)備,學(xué)校-我們-國(guó)外廠商簽訂了三方協(xié)議,學(xué)校要求我們開免稅發(fā)票給他們報(bào)賬,可以開嗎?這種屬于直接用于科學(xué)研究的進(jìn)口儀器設(shè)備嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎