是的,就是那樣填報的哈

你好 老師 、 第一季度開了增值稅普通發(fā)票1萬5、 報稅時主表個附表怎么填寫? 減免明細表怎么填?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度只開了普票,是不是增值稅減免申報明細表就不用填了,只填下主表的免稅銷售額是嗎?
老師,小規(guī)模不超過30萬,申報增值稅是不是在主表免稅里填了就可以了,不用填減免稅申報明細表里的減稅項目了
老師,開了40萬普票,報稅,是不是減免那個表填0.02的稅,增值稅明細表就出來百分之一的稅款了,
老師,小規(guī)模第二季度只開了幾萬塊錢的普票,增值稅減免稅申報明細表填起不對了
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
老師,原材料買時候買價?運費,入原材料成本里,商品有票,運費需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個吧
老師,購訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預付賬款,貸銀行存款,借營業(yè)成本,帶應付賬款
個稅是怎么計算的,有幾個檔
購買的機器設備沒有發(fā)票,但是出口報關(guān)了,現(xiàn)在報關(guān)單要開票,請問買的這個機器可以稅務代開發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個員工忘記申報個稅了,怎么辦
老師,??顚S玫馁~務怎么處理的呀?
是不是這個季度得所得稅已經(jīng)繳成功了費用,增值稅報表就不能做廢了,這會發(fā)現(xiàn)增值稅錯了,想做廢申報
可以更正申報增值稅的