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老師:我們是貿(mào)易公司,我們付給交投,購買石子款約990萬,增值稅約要交92萬,因為我們進項只有3%,銷項就要13%,但是我賣出貨物才1040萬,交了稅我還是虧的,這樣做帳報稅合理嗎

2023-04-17 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-17 15:20

這個賬和報稅是合理的哈

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快賬用戶3414 追問 2023-04-17 15:21

是不是我買進990萬的貨,賣出一定要大于990萬才正確

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齊紅老師 解答 2023-04-17 15:24

你得超過那個增加的增值稅,比如按這個金額銷售:990/1.03*1.13

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快賬用戶3414 追問 2023-04-17 15:29

那我如果買了990萬貨,實際才銷售1040元,這樣報稅可以嗎?還是稅局會查?

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快賬用戶3414 追問 2023-04-17 15:30

但是我增值稅交了后,我相當于沒賺到錢

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齊紅老師 解答 2023-04-17 15:31

不會查的,經(jīng)營的虧損很正常的

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快賬用戶3414 追問 2023-04-17 15:33

明白,老師,就是我如果收到990萬的專票,我開出去的票也要大于或等于990萬,但大于的數(shù)沒有規(guī)定大到多少?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 15:38

是的,沒有規(guī)定必須要大多少的。不過,自己掌握不要虧本

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快賬用戶3414 追問 2023-04-17 15:39

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-17 15:43

不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!

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這個賬和報稅是合理的哈
2023-04-17
你好 附加合計是 12? %稅率
2023-05-19
您好,是這樣的? 借 應收賬款? 3? ?銀行存款 10? 貸 主營業(yè)務收入13?
2023-07-20
?你好;? ? 那是以你公司名義銷售給B ;你去開票 給B公司 了 是嗎??
2022-11-22
按照你們現(xiàn)在這個稅率來開,因為你們之前抵扣了
2020-03-13
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