你好,利潤=(不含稅收入-成本金額+可抵扣進項稅額)*(1-所得稅稅率)
不能抵扣的增值稅13元,計入了存貨成本100元,那我的買價就是113元,那這個價格屬于含稅價還是不含稅價? 那我在計算進項稅額的時候怎么算,是100*稅率還是113*稅率又或者不用再算進項稅額了,
不含稅單價89,含稅單價是97.9元(開13個點專票),拿貨價是88.5元(這個貨是沒有進項的,公司有可抵扣的進項發(fā)票),利潤怎么計算呀?
現(xiàn)在有一批貨,進貨價24.5元普票,運費8元含9個點專票,另外船運費7元。我們銷售價是46元含13點的票。這個利潤有多少? 數(shù)量按3000出,六十萬左右的3個點專票。如果拿這個抵扣,利潤有多少
現(xiàn)在有一批貨,進貨價24.5元普票,運費8元含9個點專票,另外船運費7元。我們銷售價是46元含13點的票。這個利潤有多少? 數(shù)量按3000出,六十萬左右的3個點專票。如果拿這個抵扣,利潤有多少
我公司進260元開票,賣出是660元單價開票,單位是噸,顯示噸數(shù)。那我賣出660元單價開的發(fā)票減我進項260元單價的發(fā)票,就是我的凈利潤嗎?中間這個進項,銷項差額就是我需要交的增值稅嗎?有沒有什么辦法可以少交點呢
老師,社保滯納金需要調(diào)增嗎?
老師您好,公司開基本戶我存現(xiàn)金2200元到公戶,是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款嗎
開了這張發(fā)票,上資源稅要上多少
老師好,企業(yè)當(dāng)月銷售貨物的收入,在次月開票申報,結(jié)轉(zhuǎn)的庫存是通過發(fā)出商品科目核算,申報當(dāng)月,發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,延遲確認收入,是否會帶來涉稅風(fēng)險
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進項轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進項轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他
上個月給客戶開了張發(fā)票 但是他們是小規(guī)模下個月變一般納稅人 那張票我可以作廢下個月重開嗎
老師,出售電梯并提供安裝服務(wù),分開開票安裝電梯怎么賦碼
老師 剛開辦的公司 沒有人員 個稅和社保每個月要申報嗎
老師,請問策劃費的增值稅稅率6%?
老師,請問企業(yè)所得稅也是每月報嗎,要怎么申報企業(yè)所得稅呀
A公司(一般納稅)人購進貨物,有進項留抵,用B公司(小規(guī)模)名義銷售貨物出去,A公司就有進項留抵,所以就銷售給C公司,銷售給C公司開13個點的專票,但是只是10個點的稅金,不含稅價是89,如何去計算最終利潤是多少?太復(fù)雜了
用B公司的名義銷售出去,也應(yīng)該是B公司開銷項發(fā)票吧?為什么A公司在這個節(jié)點會有進項留抵呢
開13%的專票但只要交10%的稅,屬于減免政策,減免的稅額屬于營業(yè)外收入,也需要*(1-25%)算利潤。也就是利潤=(不含稅收入-成本金額+留抵進項稅+減免稅額)*(1-所得稅率)