您好,您核對報表科目和科目余額的科目,看下往來應(yīng)收,應(yīng)付,是不是報表里重分類了
財務(wù)報表、科目余額表一致,導(dǎo)出數(shù)量、金額帳的余額與報表對不上,為什么呢?材料賬
請問,新接手一家企業(yè)的外賬,用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版根據(jù)企業(yè)科目余額表錄入了累計借貸方發(fā)生額與期末余額,試算平衡了,初始化顯示:損益類科目本年累計發(fā)生額與本年利潤科目的期初余額不相等。為什么會出現(xiàn)這種情況?該怎么處理?可以忽視嗎?
老師,麻煩問一下半路接一家公司的賬,報表與科目余額數(shù)據(jù)不一致,應(yīng)該怎么設(shè)報表的期初余額
老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問題了?
金蝶系統(tǒng),21年的報表數(shù)據(jù)與科目余額是相等的,為什么22年的報表數(shù)據(jù)與科目余額不等了呢?應(yīng)該怎么查呢?
老師,我們公司開超市,然后盤點了需要出具盤點報表,報表需要說明盤點盈虧的原因,這個報表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒有規(guī)定說要用什么會計準(zhǔn)則?懂的老師來詳細說說
服務(wù)性質(zhì)公司,財務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
小規(guī)模賣公車要交什么稅
老師,我想問下我們一般銀行付款才會入費用,一般不計提工資,發(fā)放工資直接入管理費用,這種情況23年開始發(fā)放工資就沒那么及時了,有員工次年5月之前沒發(fā)放的部分我就計提了,但是大部分員工一般次年5月之前就把上一年度的工資全部發(fā)放完成了,這種情況這在次年五月發(fā)放完的工資也要計提?如果不計提可以?次年發(fā)放時直接入費用
老師,機器設(shè)備上的水路濾芯,開票時大類屬于哪種呢
老師,我們公司名下賣車,貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉(zhuǎn)售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉(zhuǎn)過去,賣的車款需要打入公戶?
郭老師,民間非營利組織,發(fā)現(xiàn)前任財務(wù)多做了一筆收入,然后費用重復(fù)計算了這個現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費用Api審核費,當(dāng)時沒代扣代繳所得稅,在今天4月補交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
年底存貨盤虧,暫時放在待處理財產(chǎn)損益,但我看資產(chǎn)負債表中沒有這個科目,應(yīng)該放在哪里?暫時不想入管理費用,不想進損益。
不是,出問題的是損益類科目
您好,那就是負債表那個未分配利潤對不上了,現(xiàn)在2022年負債表平不平呢
負債表一直是平的,數(shù)據(jù)不等的是銷售費用管理費用和財務(wù)費用
您好,銷管財體現(xiàn)在未分配利潤上了,您的報表是根據(jù)科目余額表做的么
是啊,系統(tǒng)自動出的報表啊,一直沒有懷疑過兩者會不一致
您好,系統(tǒng)出的報表很粗糙的,科目還不會重分類,得再修正一下,您看是不是有時應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款金額為負啊
哎,老師,跟應(yīng)收應(yīng)付有什么關(guān)系啊,我說的很清楚是銷管財,應(yīng)收應(yīng)付沒有問題
您好,不好意思啊,讓您不開心了。??銷管財 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不對了么,銷管財還有余額嗎
沒有,就是單純的銷管財科目余額和利潤表數(shù)據(jù)不符,其他都正常
您好,我覺得不太可能,“單純的銷管財科目余額”我們負債表是不平的,能發(fā)給我看一下么