你好; 你是小規(guī)模還是一般納稅人的 ;好判斷?
老師,請問下個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)不是要交增值稅嘛,是在報(bào)增值稅稅時(shí)申報(bào)就可以?怎么填申報(bào)表
老師個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)要填報(bào)增值稅申報(bào),這個(gè)分錄怎么做
老師,個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)要交增值稅嘛?申報(bào)表怎么填啊
退的手續(xù)費(fèi)要申報(bào)增值稅所得稅嗎? 分錄怎么寫
個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)怎么申報(bào)增值稅?
老師,供應(yīng)商開發(fā)票沒有商品和明細(xì)一對一開票給我們,那我們也只能按他們開進(jìn)來的明細(xì)開出去對嗎?那單價(jià)和金額填寫需要注意什么?能隨便填嗎?
老師好,2024年11月份辦理的個(gè)體戶,沒有開通稅務(wù),也沒有業(yè)務(wù)往來,只想用這個(gè)個(gè)體戶給自己交社保和公積金,也需要正常開通稅務(wù)報(bào)個(gè)稅和增值稅嗎?開通以后都需要零申報(bào)嗎
老師你好,5月份在進(jìn)行發(fā)票勾選抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)有一張9600的票被紅沖了,但是財(cái)務(wù)已經(jīng)入賬,導(dǎo)致賬和納稅申報(bào)表不一致,6月份時(shí)賬上把這張票進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是我在填納稅申報(bào)表時(shí)直接按賬上填報(bào)的,最后又導(dǎo)致賬上和申報(bào)表不否了,7月份我該如何處理這張發(fā)票
公司租場地給商戶做餐飲零售,商戶經(jīng)營的收款全部到公司的收銀系統(tǒng),每個(gè)月公司按收到的錢給各商戶返款,就是代收代付,這個(gè)收款公司不算為收入吧
老師請問A、B簽訂聯(lián)營合同,開具6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,A收到的進(jìn)項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn)的租賃發(fā)票,這個(gè)有沒有影響。
請問大家,餐飲店,還在辦許可證,過去檢查之前,可以試營業(yè)的嗎,老板說還沒證,怕給罰
征收屬于因法律行為之外的法律事實(shí)導(dǎo)致物權(quán)變動(dòng)的情形,那征用呢?
請問新辦企業(yè)稅務(wù)報(bào)道所需資料有地些
親 我去年開通的全盤真賬實(shí)訓(xùn)會(huì)計(jì)校長VIP班-二十 可以延遲一直月關(guān)閉嗎,我還沒有開始學(xué)[尷尬]
期初數(shù)據(jù)已經(jīng)建帳了 發(fā)現(xiàn)還有2000多庫存漏入了 現(xiàn)在要加到庫存里面去。 要怎么操作
一般納稅人
你好; 一般納稅人沒有開票 在服務(wù)欄次 - 未開具發(fā)票欄次去寫報(bào)增值稅; 按6%??
老師這筆款是2月收到的,我分錄是借銀行存款1830.48貸:營業(yè)外收入1803.48
哪我這個(gè)月報(bào)稅增值稅不是銷售增加了,我應(yīng)該怎樣做分錄
你好;? ? 你做 比如;‘ 借銀行存款 1803.48 貸? ?營業(yè)外收入?1803.48/1.06; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1803.48/1.06*0.06’
老師我把2月做的這筆沖紅,3月份重新做一筆可以嗎
你好; 對的;? ?先紅沖在做?
老師我這個(gè)月報(bào)表和申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,哪申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要重新申報(bào)嗎
你好; 去修改下即可;? ?申報(bào)期還沒有過? ?
好的謝謝老
不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價(jià)??