你好是的。你超過(guò)了30萬(wàn)就全部要交。不是超過(guò)部分要交。
小規(guī)模1-2月開(kāi)的發(fā)票稅率3%,3月開(kāi)的發(fā)票稅率1%,不超30萬(wàn)不用交增值稅,怎么做賬?是全額按3%的稅率入賬,還是全額按1%的稅率入賬?
老師,比如現(xiàn)在小規(guī)模季度超過(guò)45萬(wàn)。全是開(kāi)普票,1個(gè)點(diǎn)的開(kāi)了20萬(wàn),3個(gè)點(diǎn)的開(kāi)了30萬(wàn)。是按50萬(wàn)的1個(gè)點(diǎn)交增值稅嗎?
老師,您好,公司是做旅游服務(wù)的,3月份暫估收入,按照1%的稅率交的稅,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要求開(kāi)專(zhuān)票,目前專(zhuān)票稅率是3%,我應(yīng)該按照幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)票呢?如果按照1%開(kāi)具,本月已經(jīng)開(kāi)了其他3%的專(zhuān)票,在填增值稅申報(bào)表時(shí),1%的部分會(huì)不會(huì)按照3%稅率交稅呢?
普票即月不超十萬(wàn),季度不超30萬(wàn)免征增值稅 小規(guī)模專(zhuān)票按照1%征收 小規(guī)模月開(kāi)票≥10萬(wàn),季度開(kāi)票≥30萬(wàn),按照1%征收 不區(qū)分專(zhuān)普票,稅率都是1% 理解的對(duì)嗎
老師好,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是 增值稅季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn),普票免征增值稅專(zhuān)票按照1%交增值稅,超過(guò)30萬(wàn),是不是全部按照1%交增值稅?
老師你好,家具安裝公司,家具安裝分包給其他企業(yè)。對(duì)方開(kāi)回來(lái)的發(fā)票*勞務(wù)*安裝費(fèi)可以嗎、
老師,請(qǐng)問(wèn)一下賬上的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額比電子稅務(wù)局的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額少500多塊錢(qián),已經(jīng)5-6年的公司了。不可能再返回去一筆一筆的核對(duì)了,那我現(xiàn)在還能怎么做一筆分錄調(diào)整啊?怎么做?
我們是一個(gè)收車(chē)公司(收連車(chē)帶保險(xiǎn)與殘值,二手車(chē)這塊)比較復(fù)雜的就是連車(chē)帶保險(xiǎn)這塊,需要跟客戶處理好事故現(xiàn)場(chǎng),簽合同、收集保險(xiǎn)公司及殘值公司資料、確認(rèn)打款,拖車(chē)到指定場(chǎng)所,安排定損,跟殘值公司對(duì)接拖車(chē),以及賠款問(wèn)題,一臺(tái)車(chē)金額少則幾萬(wàn),多則幾十萬(wàn)不等,如果準(zhǔn)備走公司運(yùn)營(yíng)化應(yīng)該怎么做好。
老師,電子檔發(fā)票是A5的格式,有的供應(yīng)商用A4紙打印發(fā)票橫向打印,不是A5的,我應(yīng)該怎么讓采購(gòu)去跟供應(yīng)商通知,只接受A5合適,其他一律不接受。即使用A4紙打印要設(shè)置A5格式。有不明白的可以隨時(shí)溝通,請(qǐng)老師幫忙梳理一下術(shù)語(yǔ)
老師,我們是勞務(wù)公司,之前我們給別的公司開(kāi)了45萬(wàn)發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)即將到賬,老板讓把這個(gè)錢(qián)給他個(gè)人,怎么操作?
個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓價(jià)格包括未分配利潤(rùn),已經(jīng)按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得交了個(gè)稅,那么未分配利潤(rùn)還需要按照利息股息繳納個(gè)稅嗎
深圳靈活就業(yè)怎么做參保登記?
想倒推負(fù)債表未分配利潤(rùn)是否正確,怎么加加減減核對(duì)
你好,個(gè)人轉(zhuǎn)入22元到公司公戶,用什么會(huì)計(jì)科目核算?
老師你好,公司是做家具安裝工程的,安裝外包給其他公司,應(yīng)當(dāng)怎么開(kāi)成本票進(jìn)來(lái)