你好 這個你先放到預(yù)付賬款,后面發(fā)票來的時候才做到成本里面的
我公司有很多的預(yù)付款,發(fā)票還沒有拿到,我可以直接做成成本嗎?到時候匯算清繳時扣除
請問,在沒有收到銀行手續(xù)費發(fā)票之前,我是先做預(yù)付賬款,等收到了發(fā)票再沖還是直接做到財務(wù)費用里,等收到專票了再沖財務(wù)費用?
老師,請問服務(wù)行業(yè)支付出去的成本對方?jīng)]給開票,我可以直接計入成本費用嗎?下個月就能取得發(fā)票。還是先做預(yù)付款然后發(fā)票到了再計入成本費用?
老師做內(nèi)賬的時候,預(yù)付貨款時直接入成本里面,發(fā)票有沒有到做個登記就行,還是說先做預(yù)付款等發(fā)票到了再做成本呢?
老師,內(nèi)賬已付款,對方有的開發(fā)票有的未開發(fā)票,是直接入成本費用,還是先做往來再入成本費用呢
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
收到貨款專票是按照含稅價入成本嗎?開票收入直接含稅算主營業(yè)務(wù)收入不核算稅呢?
不是的,你這個是不含稅的金額的