你好,報(bào)表里面所有的都是灰色的嗎?
小規(guī)模納稅人,當(dāng)月去稅務(wù)局代開(kāi)了專(zhuān)票。當(dāng)月報(bào)稅時(shí),應(yīng)該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表。
老師你好,電子稅務(wù)局里增值稅申報(bào)表數(shù)字填寫(xiě)不進(jìn)去是怎么回事啊,小規(guī)模納稅人的,開(kāi)了專(zhuān)票
老師您好,數(shù)電票山東電子稅務(wù)局系統(tǒng),申報(bào)納稅頁(yè)面的填寫(xiě)申報(bào)表怎么點(diǎn)不開(kāi)?只點(diǎn)開(kāi)增值稅及附加的填寫(xiě)申報(bào)表。
請(qǐng)問(wèn)老師,新電子稅務(wù)局,小規(guī)模納稅人增值稅報(bào)表里面本期數(shù)里貨物及勞務(wù)和服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)里面同事出現(xiàn)了數(shù)據(jù),是怎么回事?
老師主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以不設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?如果設(shè)置根據(jù)什么設(shè)置啊,比如抖音平臺(tái)收入還有吧臺(tái)收入,這都屬于餐費(fèi)收入啊,怎么設(shè)置二級(jí),直接都設(shè)置二級(jí)餐費(fèi)收入,還是設(shè)置抖音收入和餐費(fèi)收入啊
老師如果有小票1000元,其中有500開(kāi)票了,我想先以小票和發(fā)票做賬,然后再做銀行到款的賬,怎么做把小票和發(fā)票一起做附件,做應(yīng)收或者預(yù)收1000,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000就可以了嗎
個(gè)體工商戶(hù)個(gè)人收款要交個(gè)稅嗎
老師,新接手一個(gè)單位,申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)自然人客戶(hù)端不是么電腦端么,也就是我沒(méi)有之前月份申報(bào)的信息,那我有沒(méi)有必要向上個(gè)財(cái)務(wù)要之前的數(shù)據(jù)?要的話(huà)是只要今年的還是之前的也有必要要?
東莞市個(gè)體戶(hù)核定征收方式核定收入的標(biāo)準(zhǔn)如下: 1:月?tīng)I(yíng)業(yè)額2萬(wàn)元以下:不納稅。 2:月?tīng)I(yíng)業(yè)額2萬(wàn)-5萬(wàn)之間:超過(guò)2萬(wàn)元的部分按照0.6%的個(gè)體工商戶(hù)個(gè)人所得稅核定征收稅率來(lái)進(jìn)行征稅,不超過(guò)2萬(wàn)元的部分不納稅。 3:月?tīng)I(yíng)業(yè)額5萬(wàn)-10萬(wàn)元之間:超過(guò)2萬(wàn)元的部分按照1%的個(gè)體工商戶(hù)個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅,其他部分征稅不變。 4:月?tīng)I(yíng)業(yè)額10萬(wàn)元以上:超過(guò)2萬(wàn)元的部分,按照1.8%的個(gè)體工商戶(hù)個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅。 是不是個(gè)體戶(hù)是核定征收方式的,就不需要準(zhǔn)備企業(yè)成本,也不需要做賬?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)征信在哪里打印
老師,我們一般企業(yè)折舊方法是平均年限法,成本核算方法是移動(dòng)加權(quán)平均法,低值易耗品攤銷(xiāo)是一次攤銷(xiāo),嗎
請(qǐng)問(wèn)下老師,填寫(xiě)個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)這里填寫(xiě)單位的部分,還是個(gè)人的部分
健身中心開(kāi)墻的費(fèi)用,錄入什么科目
高速公路廣告費(fèi)收入怎么計(jì)算的?不理解,請(qǐng)老師指教
你看下你的開(kāi)票盤(pán)上報(bào)匯總了沒(méi)有?
我開(kāi)的是電子專(zhuān)票,
你好,不管電子專(zhuān)票還是普票都是一樣的,你開(kāi)的是全電發(fā)票嗎?
是不是灰色部分填寫(xiě)不了,只有藍(lán)色部分可以填寫(xiě),我這個(gè)是勞務(wù)公司的,應(yīng)該填寫(xiě)藍(lán)色部分還是灰色部分的
是全電發(fā)票
勞務(wù)公司具體的是什么勞務(wù)?建筑勞務(wù)的嗎?如果是的話(huà),只能在服務(wù)里面填寫(xiě)。
是建筑勞務(wù)公司
建筑勞務(wù)的話(huà),在服務(wù)一欄里面填寫(xiě),你看一下你服務(wù)那里能填寫(xiě)進(jìn)去嗎?
如果沒(méi)有的話(huà),找你稅務(wù)局給你增加稅種認(rèn)定。
服務(wù)一欄是藍(lán)色部分,可以填寫(xiě)進(jìn)去的
那就對(duì)的 自己填寫(xiě)申報(bào)
你好,UK開(kāi)票也是要清卡的是嗎?小規(guī)模用UK也能開(kāi)出專(zhuān)票是嗎?
是的是的,可以的,可以的。
那如果沒(méi)清卡或者抄報(bào)稅,就不能電子稅務(wù)局申報(bào)嗎
需要先上報(bào)匯總,然后去申報(bào),申報(bào)完了之后才可以清卡的。
是不是現(xiàn)在打開(kāi)UK,他就自動(dòng)上報(bào)匯總了,還是說(shuō),開(kāi)完發(fā)票,他自動(dòng)上報(bào)匯總的
你最好點(diǎn)上報(bào)匯總,你點(diǎn)了上報(bào)匯總,它會(huì)提示你的。
我之前幫人家開(kāi)過(guò)一次發(fā)票,就是退出時(shí),自動(dòng)上報(bào)匯總的
你好,只要你開(kāi)過(guò)發(fā)票的話(huà),就是已經(jīng)上報(bào)匯總了,如果沒(méi)有上報(bào)匯總開(kāi)不了發(fā)票的。
但是你打開(kāi)他不一定保證肯定給你上報(bào)匯總吧,需要自己點(diǎn)開(kāi)確定一下才行。
因?yàn)楫?dāng)時(shí)不是我自己開(kāi)票的,那個(gè)人是拿到稅務(wù)大廳找人開(kāi)的票,所以那個(gè)人也是不懂
代開(kāi)的專(zhuān)票嗎?還是什么的?是以你企業(yè)的名義代開(kāi)嗎?如果是的話(huà),第一行和第二行里面填寫(xiě),你還要問(wèn)什么?
你現(xiàn)在是什么不了還是怎么啦?