小規(guī)模納稅人增值稅報(bào)表中“貨物及勞務(wù)”和“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”同時(shí)出現(xiàn)數(shù)據(jù),是因?yàn)檫@兩欄需要分別填寫不同類型收入的相關(guān)數(shù)據(jù)。 “貨物及勞務(wù)”欄填寫銷售貨物及提供加工、修理修配勞務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù);“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”欄填寫銷售服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的相關(guān)數(shù)據(jù)。 例如,銷售商品的收入應(yīng)填入“貨物及勞務(wù)”欄;而提供建筑服務(wù)、咨詢服務(wù)等的收入則應(yīng)填入“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”欄。這樣區(qū)分填寫是為了更清晰地反映不同業(yè)務(wù)的納稅情況,因?yàn)樗鼈兛赡苓m用不同的增值稅政策和稅率。 在填寫申報(bào)表時(shí),需注意按照實(shí)際業(yè)務(wù)情況將相應(yīng)收入分別填入對(duì)應(yīng)的欄次,以確保申報(bào)的準(zhǔn)確性。
老師我是小規(guī)模公司、增值稅申報(bào)這里、不知道數(shù)據(jù)是填在“貨物及勞務(wù)、還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”這里。麻煩老師指導(dǎo)一下怎么區(qū)分
老師,我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu), 小規(guī)模,客戶是在校??拼髮W(xué)生,都不需要發(fā)票, 錢收進(jìn)公戶的,根據(jù)收據(jù)做的無票收入, 增值稅納稅申報(bào)表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 : 貨物及勞務(wù);服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財(cái)務(wù)軟件里 利潤(rùn)表重的營(yíng)業(yè)收入,填在 申報(bào)表里的 貨物及勞務(wù)呢?還是 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢?
老師,我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu), 小規(guī)模,客戶是在校??拼髮W(xué)生,都不需要發(fā)票, 錢收進(jìn)公戶的,根據(jù)收據(jù)做的無票收入, 增值稅納稅申報(bào)表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 : 貨物及勞務(wù);服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財(cái)務(wù)軟件里 利潤(rùn)表重的營(yíng)業(yè)收入,填在 申報(bào)表里的 貨物及勞務(wù)呢?還是 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢?
房地產(chǎn)公司電子稅務(wù)局7一9月企業(yè)所得稅(小規(guī)模納稅人)申報(bào)不了,在未申報(bào)事項(xiàng)和我的待辦下面是未申報(bào)狀態(tài)。在申報(bào)事項(xiàng)里是己申報(bào)(核心征管:日期為2022年06月21日)。該公司未辦理預(yù)售許可證,暫無收入。增值稅申報(bào)表貨物及勞務(wù)可以填數(shù),服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)不能填數(shù)。想問下是什么原因?qū)е碌模?/p>
老師,小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(括號(hào)里面的,(服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除明細(xì))里面的服務(wù)是什么意思
老師您好,我想咨詢一下,有沒有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個(gè)人部分也由公司出,這樣的話這個(gè)費(fèi)用在計(jì)提社保的時(shí)候個(gè)人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯(cuò)報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見 為什么無法表示意見是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專管員說需要自查一下,然后重新列了一個(gè)新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元。現(xiàn)在專管員說要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開票營(yíng)業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會(huì)計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評(píng)及水保費(fèi)如何寫會(huì)計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會(huì)員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫,點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買的,原來干活一直也不用開發(fā)票就沒有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶,這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?
銷售貨物選擇0稅率時(shí),申報(bào)表里面會(huì)出現(xiàn)了3%稅率的稅額嗎?
同學(xué)你好 零稅率不是百分之三
哦哦,還有老師,這個(gè)季度發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表有錯(cuò)誤,怎么辦?可以自己在電子稅務(wù)局修改嗎?
同學(xué)你好 可以的哦