你好,只能申請更正申報(bào),稅金的話可以留抵
老師,申報(bào)個(gè)稅錯(cuò)月了4月份申報(bào)了4月份的實(shí)際發(fā)放,這個(gè)月想補(bǔ)申報(bào)3月份實(shí)際發(fā)放,但是導(dǎo)個(gè)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)個(gè)稅和3月份實(shí)際發(fā)放個(gè)稅不一致,怎么辦啊
老師,如果下月要報(bào)這個(gè)月補(bǔ)發(fā)去年的績效,那么在這個(gè)月之前離職的員工,可以先不改成非正常,報(bào)稅的時(shí)候?qū)懥憧梢詥??但是這樣工資表上和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的人數(shù)又不一致可以嗎
老師,我今天在申報(bào)2月個(gè)稅的時(shí)候,所有人的專項(xiàng)扣除的社保明細(xì)忘記算進(jìn)去了。就導(dǎo)致個(gè)稅多繳納了。后面更正申報(bào)了,但是款已經(jīng)扣了。請問差額的這部分,該怎么辦?到時(shí)候會(huì)退稅到員工個(gè)人卡上嗎?
這個(gè)月不該發(fā)績效和通訊補(bǔ)貼,但是報(bào)個(gè)稅的時(shí)候加上了,導(dǎo)致多交了稅款,現(xiàn)在該怎么辦啊
老師請問下, 更正上個(gè)季度的印花稅,結(jié)果有個(gè)租賃合同更正后金額小了, 現(xiàn)在導(dǎo)致多交幾十塊,但是本季度扣款的時(shí)候多交的不會(huì)抵掉, 這個(gè)該怎么辦?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
就是說還可以去更正申報(bào),但是多交稅金的話是不退了是吧?
這個(gè)留抵是什么意思啊?
你好,是的,就等于多交的個(gè)稅抵用下個(gè)月的