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老師,我們是建筑勞務(wù)分包公司,2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資,當(dāng)時以為給我們代發(fā)的工資對方已經(jīng)申報個稅并入賬了,所以這筆款我們公司沒有申報個稅和入賬,結(jié)果到年底對方要求開票時,要包含這筆款(即工資),所以這筆款一直掛在應(yīng)收賬款下(其實對方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了),我現(xiàn)在該怎么處理?可以放在今年3月里入賬并且報稅嗎?

2023-04-15 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-15 21:15

同學(xué)您好,原則上您應(yīng)該調(diào)整以前年度損益, 借:以前年度損益 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶1442 追問 2023-04-15 21:25

小企業(yè)準(zhǔn)則有以前年度損益科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 21:41

同學(xué)您好,以前年度損益調(diào)整只是未分配利潤的過度科目,您可以直接用未分配利潤代替

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快賬用戶1442 追問 2023-04-15 21:53

還在應(yīng)收賬款掛著尼

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齊紅老師 解答 2023-04-15 22:19

同學(xué)您好 借:未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款

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同學(xué)您好,原則上您應(yīng)該調(diào)整以前年度損益, 借:以前年度損益 貸:應(yīng)收賬款
2023-04-15
你好,正在解答中請稍等。
2023-04-14
同學(xué)你好 那你做發(fā)放的分錄就可以了
2023-04-14
你好,可以做無票收入的,借銀行房款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,借主營業(yè)務(wù)成本帶貸工程施工。
2023-07-04
您好 補計提工資 然后做以前年度損益調(diào)整 補申報個人所得稅
2024-01-23
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