你好,在申報表的專用發(fā)票欄中填報1%和3%專票的合計銷售額。然后1%的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,專普票都開,差額征稅,除了5個點的差額征稅的票之外,有開一個點的票也有開3個點的票,該如何填寫增值稅申報表?
我們公司為增值稅小規(guī)模納稅人,有開一個點的專票金額83974.15稅額839.74,三個點的專票金額101162.07,稅額3034.86,申報表怎么填寫,最好附有申報表
小規(guī)模納稅人有開普票1個點,又開專票3個點含稅金額86萬,附列表一怎么填寫呀
小規(guī),季報增值稅報表,有代開專票的金額,增值稅和附加稅已繳納,如何填寫申報表
老師,小規(guī)模納稅人有開專票一個點和三個點,怎么填增值稅申報表呢?
老師,你好!司機A在我們公司拉了一車貨,我們要給A付運輸費,但是他是黑戶,賬戶上收不了錢,他委托司機B收運輸費,我們將運輸費轉(zhuǎn)給了司機B,請問司機A能給我們開運輸費發(fā)票嗎?
老師我單位是商貿(mào)企業(yè),對方公司給了一部分返利,讓開一張服務(wù)費發(fā)票,數(shù)量我寫1,單位可以空著嗎,謝謝老師
老師,新起了一個營業(yè)執(zhí)照,公章法人財務(wù)章已經(jīng)印刻完畢了,現(xiàn)在應(yīng)該是先去銀行開戶還是先去稅務(wù)登記?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進去要涉及補賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認,只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
銷售額是不含稅銷售額嗎?減免的金額是多少,怎么計算的,可以給我附上申報表嗎?急
銷售額是不含稅銷售額嗎?——是的,不含稅
你那邊上申報系統(tǒng)上填上數(shù)字,就出來了
出不來,我試過了
截圖看,18欄本期應(yīng)納稅減征額給是1,679.48。。
我還有沖紅的發(fā)票,顯示比對不通過怎么辦
稅控發(fā)票明細匯總表截圖發(fā)過來,?
這只是金稅盤的,還有全電發(fā)票
發(fā)票資料匯總表含全電的,,
要看正數(shù)與負數(shù)明細匯總是多少。