你好,在申報(bào)表的專(zhuān)用發(fā)票欄中填報(bào)1%和3%專(zhuān)票的合計(jì)銷(xiāo)售額。然后1%的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,專(zhuān)普票都開(kāi),差額征稅,除了5個(gè)點(diǎn)的差額征稅的票之外,有開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的票也有開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的票,該如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
我們公司為增值稅小規(guī)模納稅人,有開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票金額83974.15稅額839.74,三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票金額101162.07,稅額3034.86,申報(bào)表怎么填寫(xiě),最好附有申報(bào)表
小規(guī)模納稅人有開(kāi)普票1個(gè)點(diǎn),又開(kāi)專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn)含稅金額86萬(wàn),附列表一怎么填寫(xiě)呀
小規(guī),季報(bào)增值稅報(bào)表,有代開(kāi)專(zhuān)票的金額,增值稅和附加稅已繳納,如何填寫(xiě)申報(bào)表
老師,小規(guī)模納稅人有開(kāi)專(zhuān)票一個(gè)點(diǎn)和三個(gè)點(diǎn),怎么填增值稅申報(bào)表呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線(xiàn)。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
銷(xiāo)售額是不含稅銷(xiāo)售額嗎?減免的金額是多少,怎么計(jì)算的,可以給我附上申報(bào)表嗎?急
銷(xiāo)售額是不含稅銷(xiāo)售額嗎?——是的,不含稅
你那邊上申報(bào)系統(tǒng)上填上數(shù)字,就出來(lái)了
出不來(lái),我試過(guò)了
截圖看,18欄本期應(yīng)納稅減征額給是1,679.48。。
我還有沖紅的發(fā)票,顯示比對(duì)不通過(guò)怎么辦
稅控發(fā)票明細(xì)匯總表截圖發(fā)過(guò)來(lái),?
這只是金稅盤(pán)的,還有全電發(fā)票
發(fā)票資料匯總表含全電的,,
要看正數(shù)與負(fù)數(shù)明細(xì)匯總是多少。