您好 增值稅是從銀行走的?是稅盤的錢銀行走的 還是繳納增值稅的錢
請問,2020年3月份我付稅控盤技術(shù)維護費時做的分錄是: 借:管理費用-服務(wù)費280 貸:庫存現(xiàn)金 280 2021年1月抵扣前面的280元 做到分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用-服務(wù)費 280 我看科目余額表的:管理費用-服務(wù)費的期末余額為0 安慰上面做的分錄是正確的嗎?
老師,11月份交了2021年的金稅盤維護費280,銀行支付。方式會計錄了比,借管理費用,貸銀行存款分錄。這個月我把發(fā)票打印出來了,記上借應(yīng)交稅費增值稅免稅款,貸,管理費用。管理費用出現(xiàn)了負數(shù)怎么辦?
老師,請教一個問題哦。為什么稅控盤280服務(wù)費。直接沖管理費用而不是計入營業(yè)外收入呢?以前的會計做了。借:管理費用貸:銀行存款。全額抵扣,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)營業(yè)外收入-政府補貼[捂臉]這樣做是不是有問題的
4月份交了280的金稅盤的技術(shù)維護費,但是4月份不用交增值稅,那是不是,目前4月份賬上只做一個借:管理費用 貸:銀行存款。等到哪個月用這個280抵減的時候再做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸:管理費用,然后再再在抵減這個月在增值稅報表上填報?
老師,上月交稅按技術(shù)服務(wù)費280元是用現(xiàn)金交的,借管理費用,貸現(xiàn)金,這個月做賬,增值稅是從銀行走的,應(yīng)該做借應(yīng)交增值稅,貸管理費用,但這樣做出來銀行賬就對不上了,請問這種情況要怎么處理?謝謝
老師累計折舊月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
為什么導(dǎo)出來的年報,看不到數(shù)字呢
老師您好,金蝶kis有些圖標怎么是灰色的?不能用
老師,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄
我們是小企業(yè)會計準則,匯算清繳,暫估成本估多了,差額怎么做分錄,還有就是匯算清繳時怎么申報了
老師,請問公司邀請外部人員指導(dǎo)產(chǎn)品陳列事宜,由此產(chǎn)生的車費住宿費,可以抵扣進項嗎?謝謝
分公司企業(yè)所得稅匯算清繳中獨立核算的,主要股東及分紅情況怎么樣填寫
老師,24年的費用未取得發(fā)票,所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)增了,之后取得發(fā)票了,稅務(wù)上怎么處理呀
現(xiàn)在有個情況是這種,我們與車主簽訂汽車租賃合同,車主個人自己與加油站拉貨,沒來公司開票就與加油站私下現(xiàn)金結(jié)賬,現(xiàn)稅局查到我們公司說是要我們配合查加油站的賬,現(xiàn)我們我們要怎么處理
老師 稅局系統(tǒng)里開給我們的有普票也有專票 但是目前沒人報銷,沒有支出,這個怎么做賬
稅控服務(wù)費是走現(xiàn)金,增值稅是走銀行
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款