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老師,上月交稅控技術(shù)服務(wù)費280元是走庫存現(xiàn)金,借 管理費用,貸 現(xiàn)金,這個月做賬,增值稅是從銀行走的,我應(yīng)該做借 應(yīng)交增值稅,貸 管理費用,但這樣做出來銀行余額就對不上了[捂臉]這種情況要怎么處理?謝謝

2022-08-12 21:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-12 21:27

您好 增值稅是從銀行走的?是稅盤的錢銀行走的 還是繳納增值稅的錢

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快賬用戶9546 追問 2022-08-12 21:28

稅控服務(wù)費是走現(xiàn)金,增值稅是走銀行

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齊紅老師 解答 2022-08-12 21:29

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

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您好 增值稅是從銀行走的?是稅盤的錢銀行走的 還是繳納增值稅的錢
2022-08-12
你好,你是銷項減去進項減去這個280繳納的稅款嗎
2022-08-12
你好,你們已經(jīng)抵扣了增值稅的嗎?
2021-12-08
你好? 是的 說的對著呢
2022-05-13
您好,分錄是正確的呢
2021-02-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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