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老師,公司增值稅稅種認定只有服務類,開了銷售貨物的發(fā)票,22年申報的時候一直填在了申報表第二列,怎么辦

2023-04-15 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-15 09:33

你好,需要去做銷售貨物類增值稅的認定 需要做增值稅的更正申報才是的?

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快賬用戶9841 追問 2023-04-15 09:35

21年和22年的表都錯了,這樣去做更正的話會有罰款什么的嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-15 09:42

你好,做更正申報,是沒有什么罰款處罰的?

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你好,需要去做銷售貨物類增值稅的認定 需要做增值稅的更正申報才是的?
2023-04-15
你好,現(xiàn)在去稅務局增加上一個。
2021-10-18
你好,那就填寫 到 可以填寫的地方
2022-03-09
你好,這個要大廳做一下無票收入負數(shù)申報
2022-01-13
你好,這個是填到附表一里面6%的稅率主表就自動會有數(shù)據(jù)了。
2025-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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