你好,都可以的,怎么方便怎么來看你員工了,他預(yù)繳的時候想交的話會算性交,自己再讓他申請退稅。
在報個人經(jīng)營所得里面專項附加扣除投資者個人費用我5000/月,在開了兩家公司的情況下,不可以兩家公司都每月扣5000元。在報個人經(jīng)營所得稅的時候怎么報?是在申報的時候,就有一家不扣投資者個人費用5000元,還是都先扣5000每月,等年度匯算清繳的時候有一家納稅調(diào)增6萬元
老師,你好。對于個人所得稅請教一下。比如某人在A公司的每月工資是5000不到一點,在B公司的工資是7000不到,扣除專項扣除每月2000,每月兩家公司都不用繳納個人所得稅,但是年收入超過12萬了,到時候匯繳清算的時候,是不是需要繳納個人所得稅?
個稅年終匯算清繳的時候,納稅額是年總收入(包括正常工資薪金+勞務(wù)所得)-60000-社保-公積金-幾個專項扣除及附加專項扣除, 如果勞務(wù)工這一年沒有公司雇傭,個稅每月預(yù)繳的時候都是按勞務(wù)所得算的,沒有專項扣除這一說,那匯算清繳的時候,幾項專項扣除還可以扣嗎
這個公司工資都是每個月超過5000,有的員工工資都超過一萬了,讓他們填寫專項附加,到時候代扣代繳是怎么算的,每個月代扣代繳:員工收入?起征點5000?專項附加,然后再乘以稅率嗎還是專項暫時不減,先繳納,匯算清繳時候再退
個稅里邊如果一個月的工資超過5000了,要繳稅,那社保和專項附加扣除,是說每個月交完稅之后,到了匯算的時候減去社保和專項附加扣除的如果又成負數(shù)了,那再退稅嗎?還是說每個月工資要直接減了社保和專項附加扣除再繳稅呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?