你好,放貸成本費(fèi)用其他里面。
老師利潤(rùn)表里面有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入填寫在經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表哪里呢
老師您好 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)是獨(dú)立合伙人 報(bào)經(jīng)營(yíng)所得 在哪里申報(bào)呀
老師,合伙企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,利潤(rùn)表里面的稅金及附加填寫在哪里呀
老師,問(wèn)一下,企業(yè)所得稅年度報(bào)表 主表的稅金及附加 在哪個(gè)附表里填寫
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)稅金及附加在哪個(gè)表里填寫?謝謝
早上商品我現(xiàn)金收了,后來(lái)要退店長(zhǎng)在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會(huì)少嗎
一般常見(jiàn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個(gè)月報(bào)稅是到22號(hào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個(gè)條件同時(shí)重復(fù)的預(yù)警?
那之前計(jì)提了一張:借:庫(kù)存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購(gòu)發(fā)票(庫(kù)存來(lái)了)來(lái)了的話是什么分錄
郭老師,稅務(wù)老師要求的自查報(bào)告怎么寫?
老師好,一般納稅人,某個(gè)月增值稅要交100多塊,是不是可以不用交?是低于1000的增值稅不用交嗎?要做什么操作?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂的網(wǎng)址是多少呢
老師,你好,我是一名合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),原來(lái)有兩個(gè)合作社,后面兩個(gè)合作社合并使用了,其中一個(gè)合作社注銷了,像這種情況需要把被注銷的那個(gè)合作社的債權(quán)債務(wù)賬務(wù)處理到另一個(gè)合作社的賬務(wù)上嗎,因?yàn)楹笃诙际橇硪粋€(gè)合作社收款和付款了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,折舊、攤銷額是填寫我們固定資產(chǎn)的折舊和(裝修、收銀系統(tǒng))的攤銷總和還是只用填寫固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額,謝謝
好的,為什么做了經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳,報(bào)第一季度經(jīng)營(yíng)所得時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損為什么不會(huì)自動(dòng)出來(lái)
你好,你自己填寫進(jìn)去就可以的,這里不會(huì)出來(lái)的。
都要我自己填寫嗎
不填寫可以嗎
可以的,可以不填寫的。
那自己填寫的時(shí)候,是填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù),比如22年匯算清繳利潤(rùn)總額是-2000,那我這個(gè)月申報(bào)填寫彌補(bǔ)以前年度虧損的時(shí)候是填寫-2000還是2000呀
你好,如果你是盈利的,你想要彌補(bǔ)虧損的話,這里填寫的是正數(shù)。
那虧損呢
申報(bào)的個(gè)人名下的內(nèi)容需要填寫嗎?虧損情況
你好,如果是虧損的話,就不允許再?gòu)浹a(bǔ)虧損了。
已經(jīng)是虧損了,沒(méi)法再?gòu)浹a(bǔ)虧損。
申報(bào)的個(gè)人名下的內(nèi)容需要填寫嗎?虧損情況
你好,哪一個(gè)內(nèi)容填寫啊。
不是問(wèn)的彌補(bǔ)虧損的嗎
這些需要填寫嗎
有扣除就填寫的累計(jì)扣除費(fèi)用那里可以給他填寫
好的,老師有個(gè)公司去年7月份銀行存款是5.7元,后面扣了手續(xù)費(fèi),銀行存款就是0了,那這個(gè)報(bào)表怎么做才能做平呀
借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)帶銀行存款
那銀行數(shù)據(jù)都為0了,其他科目也為0,怎么申報(bào)呀
你好,其他的都是沒(méi)有業(yè)務(wù)嗎?你再做一個(gè)借款,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其的應(yīng)付款,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)。
其他都沒(méi)有業(yè)務(wù),我直接申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候在其他應(yīng)收款上面填了0.01,在其他應(yīng)付款也填了0.01,這樣可以嗎
可以的,可以這么做的。