你好,勞務(wù)報酬一般里面申報個稅的。
請問無發(fā)票的差旅費(fèi)餐補(bǔ)報銷時是不是應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬借方,然后計提工資的時候再計入相同金額的貸方
請問報銷完畢的無發(fā)票差旅費(fèi)餐助,當(dāng)時報銷計入差旅費(fèi)了,工資表中包括這項補(bǔ)助,發(fā)放工資的分錄要怎么扣除這一項
收到一張咨詢服務(wù)費(fèi),知識產(chǎn)權(quán)代理費(fèi)普票,2萬塊,老師,我怎么掛賬,是咨詢注冊商標(biāo)的事,我們公司是生產(chǎn)制造業(yè),掛管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?
14年平價賣了一項固定資產(chǎn), 借:應(yīng)收賬款 11.3 貸:固定資產(chǎn)清理 10 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅1.3 當(dāng)時抵扣了進(jìn)項稅,現(xiàn)在s局不讓抵扣,讓走簡易計稅3%減按2%,已經(jīng)紅沖之前的發(fā)票并開了普票,分錄怎么寫
一般納稅人開具的一張電子發(fā)票二手車,只有金額8000,稅額為0,申報增值稅時填在開具其他發(fā)票,那這8000價稅分離來申報增值稅的話,申報的增值稅金額及稅額就和實際開具的發(fā)票金額對不上,這沒問題嗎
請問老師,這個題C和D不太明白。這個胡某最終沒有取得所有權(quán)嗎?
請問老師,這個題C和D不太明白。這個胡某最終沒有取得所有權(quán)嗎?
我是一家外貿(mào)企業(yè),一批貨物采購價38萬美元,銷售價格42萬美元,已經(jīng)報關(guān)了,但是因為質(zhì)量問題給客戶收匯的時候打折了,只收匯了34萬,會影響我退稅嗎,要怎么操作啊
收到一張勞務(wù)發(fā)票,維修費(fèi)的,這個我怎么做賬,我需要報個稅么?
前期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項票,怎么操作不抵扣
那么個稅信息是填雇員還其他的,還有這種臨時工個稅怎么看網(wǎng)上說要去稅局開勞務(wù)費(fèi)的
同學(xué)您好,勞務(wù)報酬 這個可以找稅局代開發(fā)票勞務(wù)費(fèi)
為什么要開這個發(fā)票的呢,怎么個稅是不用開的
同學(xué)您好,工資不用,勞務(wù)低于800不需開,高于是要開的
不懂,怎么要開的
不是申報了個稅就可以了嗎
同學(xué)您好,不是,這個即有報稅也要開票的
去稅局怎么開啊
付錢是給個人的喔
同學(xué)您好,一般需要帶申請表,營業(yè)執(zhí)照,合同,身份證和委托書
和臨時工簽的合同嗎?沒有開勞務(wù)費(fèi)的話,是不是不能抵扣的
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的