轉(zhuǎn)讓或出租不動產(chǎn)發(fā)票必須備注。備注欄填寫:不動產(chǎn)的詳細(xì)地址;
請問本地酒店開具的房租發(fā)票需要在備注欄填寫不動產(chǎn)地址和入住期間嗎?因為在發(fā)票左下方的開票人信息中已經(jīng)有了酒店的地址。。。。。。所以感覺備注欄是否只要填寫入住期間就可以啦。
老師,麻煩看一下,小規(guī)模有個不動產(chǎn)租賃,但是沒有開票,本來可以不確認(rèn)收入的,但是因為在銀行打款的時候,他的備注欄加的是租金,只知道一般納稅的時候有無票收入這一項,但是小規(guī)模沒看到有無票收入這一項應(yīng)該把它填在哪里呢?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份發(fā)生下述生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為15000元,增值稅為1950元;支付運輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運輸費10000元,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(2)員工出差,支付鐵路運費20000元,未取得增值稅發(fā)票,但取得注明旅客身份信息的車票及相關(guān)的運輸憑證。(3)對外出租自己的一臺生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同約定租賃期限為5個月,8月一次性收取全部不含稅租金收入18000元。(4)采取直接收款方式銷售一臺A型號自產(chǎn)機器設(shè)備,取得價稅合計金額24860元。該設(shè)備當(dāng)月尚未發(fā)出。(5)將2臺A型號自產(chǎn)機器設(shè)備投資于乙企業(yè),取得乙企業(yè)10%的股權(quán);此外,將B型號自產(chǎn)機器設(shè)備贈送給丙公司,該型號機器設(shè)備無同類市場銷售價格,生產(chǎn)成本為13000元,成本利潤率10%。(6)因管理不善丟失一批以前月份購入的食用植物油(已抵扣進(jìn)項稅額),賬面成本為5200元。(說明:上期留抵稅額為5000元)根據(jù)上述資料,計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的增值稅。
老師,我們有一幢商業(yè)樓底下三層打包出租了,開房租發(fā)票備注的時候地址可以直接填某市某區(qū)某商廈1-3層這樣備注嗎?因為精確到室的話有300多間,價格也是打包價不好拆分
老師,我們是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃的,就是出租寫字樓的,我們是直接一起將水電費交給物業(yè),然后,我們再收取這些租戶的,可以給租戶開水電費的發(fā)票嗎?
個體工商戶沒有開對公賬戶,客戶打款可以用法人個人賬戶嗎?
我司是一家建筑公司,境外有項目,需要出口一批工器具,然后我司沒出口資質(zhì),找了國際物流公司運輸出去的,這樣正規(guī)嗎?
8月份把7月的收到發(fā)票做了入賬標(biāo)識,昨天把它給:入職撤銷了,點了:提交??梢怨催x進(jìn)項稅額抵扣嗎?還是找不到7月整月的發(fā)票
我是一個小白,我應(yīng)該如何學(xué)習(xí)看懂之前他們做的賬
老師,先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項稅額加計扣除5%,是怎么計算的呀?8月能抵扣的進(jìn)項稅額是18818.59,加計抵扣的金額應(yīng)是18818.59?5%=940.93,那系統(tǒng)怎么算出來是這些數(shù)呢。我是第一次報稅,很不明白,希望老師講明白一些。謝謝!
老師,你好!我們?yōu)榱速J款財務(wù)報表有調(diào)整過,現(xiàn)在銀行需要提供科目余額表,怎么應(yīng)付好啊?
中級的教材匹配稅務(wù)師財務(wù)與會計這科嗎
老師那種小個體是不是不需要開票的話,也不需要做稅務(wù)登記呀
老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理 老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理
你好老師,一個公司他同時在北京,河北,湖北多地開立社保戶,這種情況是正常的嗎
地址必須備注我知道,這個產(chǎn)證號可以直接填無嗎?幾百本產(chǎn)證號可以不填上去嗎
不用備注產(chǎn)證號的哈