你好,顯示你們單位沒有認(rèn)證發(fā)票。
[80491232]調(diào)用核心征管失敗,具體原因:本期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是18008.85元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是0.00元。本期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是2341.15元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是0.00元;
當(dāng)前專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0元,附列資料二第2欄本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣稅額是15683973.68元
本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣比對(非輔導(dǎo)期)不通過是什么原因?比對規(guī)則代碼:011221001 比對規(guī)則名稱:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣比對(非輔導(dǎo)期) 比對規(guī)則內(nèi)容:《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”金額、稅額數(shù)據(jù)與發(fā)票數(shù)據(jù)不符。 比對結(jié)果:不通過 當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是XXXX.XX元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是XXX.XX元。
當(dāng)期開具專用發(fā)票金額合計(jì)數(shù)是0.00+0.00+0.00元,《附列資料一》中“開具增值稅專用發(fā)票銷售額”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合計(jì)數(shù)是3152634.870000元。相差金額3152634.870000元 對比不通過,請問是什么原因?
本期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是22938.06元。本期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是2981.94元。 這個(gè)是什么原因呢?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
已經(jīng)認(rèn)證好的
應(yīng)該是系統(tǒng)問題 退出去試下
還是那種情況
系統(tǒng)問題 沒有其他的