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老師 個(gè)體工商專票減征的2%稅額是不是填寫 001表18行 本期應(yīng)納稅減征額呀

2023-04-14 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 09:54

你好,你這個(gè)月需要繳納增值稅的嗎?

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快賬用戶9411 追問 2023-04-14 09:58

是稅務(wù)局代開的

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:00

對(duì)的 在18藍(lán)填寫刻的

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快賬用戶9411 追問 2023-04-14 10:01

稅務(wù)局代開城建稅已經(jīng)預(yù)繳003表 附列資料二 是不是保存就可以

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:05

你好對(duì)的,是的,減免明細(xì)表需要填寫減免的2%

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你好,你這個(gè)月需要繳納增值稅的嗎?
2023-04-14
是填在18行的 本期應(yīng)納稅減征額 一欄
2023-10-10
銷售額填寫 第 1 行:適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售額,確實(shí)是有票收入與無票收入合計(jì)的不含稅銷售總額 。 第 3 行:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 ,若存在未開票收入,僅填已開票金額不完整,需按實(shí)際區(qū)分填寫。 應(yīng)納稅額相關(guān) 第 16 行 :當(dāng)季度銷售額超過 30 萬,適用 3% 征收率的業(yè)務(wù),按不含稅銷售額 ×3% 計(jì)算本期應(yīng)納稅額填在此處 。 第 18 行 :小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入減按 1% 征收率征收增值稅時(shí),減征額 = 不含稅銷售額 ×(3% - 1% ) ,填在此處。 應(yīng)納稅額合計(jì) :等于第 16 行 - 第 18 行 ,是最終需繳納的增值稅稅款
2025-04-15
對(duì)的是的是在這里面填寫還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
2022-01-07
你好,本期應(yīng)納稅額減征額“填寫第1行金額*2%
2023-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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