計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)科目就是
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額,待處理財(cái)產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請(qǐng)問(wèn)怎么處理,這個(gè)是內(nèi)賬,原來(lái)憑證如下圖,我可以把待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費(fèi)用借方紅字或借方本年利潤(rùn)紅字嗎,用來(lái)避開(kāi)這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報(bào)表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表公式?jīng)]有待處理財(cái)產(chǎn)損益計(jì)算。導(dǎo)致報(bào)表不平衡呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額就是科目余額表待處理財(cái)產(chǎn)損益借方余額的金額,這種我要怎么調(diào)呢?是調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表公式嗎?
老師,用友T3沒(méi)有待處理財(cái)產(chǎn)損益科目,怎么添加?添加后會(huì)不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡?
老師,我們待處理財(cái)產(chǎn)損益科目有余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡,怎么辦?
#提問(wèn)#老師待處理財(cái)產(chǎn)損益如果還未查清怎么處理,不結(jié)轉(zhuǎn)入費(fèi)用,不入未分配利潤(rùn)的話導(dǎo)致報(bào)表不平,可以暫時(shí)放入哪個(gè)科目?讓資產(chǎn)負(fù)資產(chǎn)平左側(cè)放入其他流動(dòng)資產(chǎn),右側(cè)放哪個(gè)科目合適?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)費(fèi)用計(jì)提可以抵扣費(fèi)用嗎?需要有關(guān)的費(fèi)用發(fā)票報(bào)銷單嗎?
有1000是投資款沒(méi)有備注投資款,現(xiàn)在需要把錢轉(zhuǎn)出來(lái)重新轉(zhuǎn)進(jìn)去嗎?
請(qǐng)問(wèn)那個(gè)經(jīng)營(yíng)報(bào)表是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)上“過(guò)單”是什么
老師 你好 如果新建一個(gè)賬套沒(méi)有實(shí)收資本是不是實(shí)收資本欄就填0啊
企業(yè)的經(jīng)營(yíng)流水怎么查
老師你好,我公司是貿(mào)易企業(yè),主營(yíng)五金鋼材批發(fā),有時(shí)候客戶退回來(lái)的不良品,還有一些散料沒(méi)辦法銷售給客戶的,這些不良品統(tǒng)稱廢料,有其他人來(lái)回收,回收的這種情況,我們?cè)撛趺撮_(kāi)發(fā)票給他,發(fā)票里的“項(xiàng)目名稱”該怎么操作比較合理
老師請(qǐng)問(wèn)我司是被投資公司,需要給投資公司分紅50w。本間贏利70w已經(jīng)繳納所得稅。我看居民企業(yè)之間分紅不需要繳納企業(yè)所得稅。那是我們分出去的50萬(wàn)是不用繳納企業(yè)所得稅嗎
請(qǐng)問(wèn)租房的時(shí)候土地稅咋弄的
你好 老師 我們今天收到了一個(gè)貸款 代替別的人收的 備注的是某個(gè)公司的法人貸款 我們要是轉(zhuǎn)回去是轉(zhuǎn)到公司賬號(hào) 還是這個(gè)備注的法人賬號(hào)
不明白,老師可以說(shuō)具體點(diǎn)嗎?具體怎么處理?
就是在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目反應(yīng)
賬務(wù)怎么做?可以說(shuō)明白點(diǎn)嗎?借什么?貸什么?可以說(shuō)具體點(diǎn)嗎?
不需要做賬的,把待處理財(cái)產(chǎn)損益科目有余額填在其他流動(dòng)資產(chǎn)就平了