同學(xué)您好 待處理財(cái)產(chǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未分配利潤(rùn) 借:未分配利潤(rùn) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額,待處理財(cái)產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請(qǐng)問怎么處理,這個(gè)是內(nèi)賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費(fèi)用借方紅字或借方本年利潤(rùn)紅字嗎,用來避開這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報(bào)表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表公式?jīng)]有待處理財(cái)產(chǎn)損益計(jì)算。導(dǎo)致報(bào)表不平衡呢?
老師,你好,請(qǐng)問下系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額就是科目余額表待處理財(cái)產(chǎn)損益借方余額的金額,這種我要怎么調(diào)呢?是調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表公式嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)是480萬,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)是486萬,這差額剛好是待處理財(cái)產(chǎn)損益的期末余額,請(qǐng)問這是怎么回事呢?應(yīng)該怎么做才能平?
待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損益這個(gè)科目如果期末有余額,是不是會(huì)造成科目余額表試算平衡,但是財(cái)務(wù)軟件中所生成的資產(chǎn)負(fù)債表卻不平呢?是需要手動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表嗎?這是為什么?謝謝
老師有個(gè)問題請(qǐng)教一下 科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表的余額不一樣,相差數(shù)就是科目余額表比資產(chǎn)負(fù)債表多一個(gè)累計(jì)折舊的數(shù),這樣的情況我要怎么把兩個(gè)表的余額調(diào)整一致呢?
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎