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您好老師,麻煩問一下,財務(wù)報告報送的時候填完起始日期和終止日期后自動出來的報表內(nèi)容用改動么??謝謝

2023-04-14 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 09:15

同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的

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快賬用戶4161 追問 2023-04-14 09:17

直接點申報就行了嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-04-14 09:21

同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶4161 追問 2023-04-14 09:29

老師,資產(chǎn)負債表有數(shù)據(jù),利潤表沒有數(shù)據(jù)啊,這是怎么回事啊

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齊紅老師 解答 2023-04-14 09:36

同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?

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快賬用戶4161 追問 2023-04-14 09:46

只有年初數(shù),期末數(shù)應(yīng)該是根據(jù)報表自己填呢吧

只有年初數(shù),期末數(shù)應(yīng)該是根據(jù)報表自己填呢吧
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齊紅老師 解答 2023-04-14 09:52

同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶4161 追問 2023-04-14 10:28

現(xiàn)在報一季度的就是根據(jù)三月份的報表,填數(shù)據(jù)就對了吧老師?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:41

同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶4161 追問 2023-04-14 10:42

老師,資產(chǎn)負債表不平衡,這個怎么找出來呢

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:51

同學(xué)您好,調(diào)了未分配利潤就會影響,沒調(diào)就不會影響,看是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn),看損益科目是否全為0

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快賬用戶4161 追問 2023-04-14 10:55

我是去年的電費和折舊寫在了未分配利潤的借方,總共169455.46,但是現(xiàn)在負債和所有者比資產(chǎn)類少29592.36,這是怎么回事啊老師

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:59

同學(xué)您好,這要每項都去核實,看數(shù)字看不出來

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快賬用戶4161 追問 2023-04-14 10:59

怎么核對呢?核對什么內(nèi)容

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齊紅老師 解答 2023-04-14 11:01

同學(xué)您好,一錄入錯誤。二沒有結(jié)賬 。,三期中有沒有進行了以前年度損益調(diào)整。。。。

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快賬用戶4161 追問 2023-04-14 11:08

以前年度損益調(diào)整怎么做老師

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齊紅老師 解答 2023-04-14 11:21

同學(xué)您好,是查詢有沒有調(diào)過以前年度損益有沒 有轉(zhuǎn)平

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同學(xué),你好 修改財務(wù)報表
2025-04-25
1,如果你這里第一年和2年 后估計可能性不大,3年扣除 2,你有一個專門的調(diào)整表格,里面的計稅金額你直接寫0就可以了 3,借,管理費用~開辦費 或,長期待攤費用 貸,應(yīng)付職工薪酬
2021-03-31
該事項導(dǎo)致甲公司2×16年度未分配利潤增加的金額=(800-600)×(1-25%)×(1-10%)=135(萬元)。
2023-04-28
首先哦,你既然之前已經(jīng)申報過數(shù)據(jù),那你就延續(xù)著申報的處理,那么現(xiàn)在你建賬的期初數(shù)據(jù),就是你之前申報的期末數(shù)據(jù),然后你再對他的一些數(shù)據(jù)進行清查,通過憤怒的形式把這些數(shù)據(jù)給他調(diào)整補上去。
2022-04-20
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