同學(xué),賬上還是做200萬的
請問公司分期付款買車給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬,剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬首付,其他的還沒有付,但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個車福利費(fèi)就占14萬,要是其他福利費(fèi)加起來就在21萬以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬這里沒得扣除要調(diào)增
老師,我這邊我們公司今年交了2020年3月到2021年3月房租,四十二萬,今年三月份付款,沒收到發(fā)票,也就是說,我們掛預(yù)付賬款,但是這四十二萬屬于我們費(fèi)用只占17%樣子,也就是說,四十二萬中有323076.92屬于去年三月到十二月的,其中323076.96中只有54923.08屬于我們自己公司,也就是說,我們需要補(bǔ)計(jì)提2020年3月到2020年12月費(fèi)用,借,未分配利潤54923.08,貸預(yù)付賬款54923.08。然后將42萬預(yù)付賬款分?jǐn)偟睫D(zhuǎn)租其他公司頭上,借,其他應(yīng)收款328600某公司,貸,預(yù)付賬款328600,然后,因?yàn)槲覀冝D(zhuǎn)出去83%,也就是說,42萬中,2020年3月到2020年12月,其中42萬其中323076.92是轉(zhuǎn)其他人收入,我們要不計(jì)提企業(yè)所得說,也就是補(bǔ)計(jì)提2020年3月到12月,分公司25%,也就是說補(bǔ)計(jì)提所得稅,借,所得稅費(fèi)用80769.23,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅80769.23。老師是不是這樣理解呀
老師您好,請教您個問題,我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的,是高企,有單獨(dú)設(shè)立研發(fā)輔助賬,然后我們公司每個月計(jì)提工資總額是6萬多,實(shí)際發(fā)放3萬多,還有3萬多是4個研發(fā)人員的工資是沒有發(fā),每個月計(jì)提,2021合計(jì)計(jì)提了1-12月未發(fā)金額是35萬,然后2022年4月30日我們才把計(jì)提的35萬左右全部發(fā)放完,因?yàn)槲覀円邪l(fā)加計(jì)扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問題是我4月份這筆計(jì)提的費(fèi)用發(fā)了,我會計(jì)賬上要怎么做呢,第一次遇到這種問題,我不知道要怎么處理,麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝。
老師,去年有個7月憑證是這樣做得,借,管理費(fèi)用3萬,貸銀行存款3萬,當(dāng)時(shí)說是付的倉儲費(fèi)用,所以付了3萬,借的管理費(fèi)用,今年3月份退回來了,退了26794,然后倉儲費(fèi)用3206開的專用發(fā)票,老師,分錄是去年做的,現(xiàn)在我收到退的錢還有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢 我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費(fèi)給翻譯公司,但是翻譯公司未給我們開具發(fā)票,我們在去年12月份做了暫估費(fèi)用2萬。借:管理費(fèi)用-翻譯費(fèi)2萬,貸:銀行收款2萬,現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開這個2萬的翻譯費(fèi),請問一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個2萬的翻譯費(fèi)發(fā)票該怎么做分錄呢?并且我們的記賬軟件上沒這個“以前年度調(diào)整”這個科目。請老師把這個分錄寫給我一下可以嗎?謝謝
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
憑證做200嗎,還是最終利潤表調(diào)整金額
發(fā)票是100萬,憑證做100萬,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
比如我現(xiàn)在申報(bào)1季度的所得稅,我成本是按100算還是按200算
要看取得是什么類型的發(fā)票,用于研發(fā)的,做到研發(fā)費(fèi)用的是最終會加計(jì)扣除100%的
若這張票用于研發(fā),我直接在利潤表填100的成本還是填200的成本
這張票用于研發(fā),我直接在利潤表填100的成本
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是在匯算清繳的時(shí)候加計(jì)100對嗎
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是在匯算清繳的時(shí)候加計(jì)100
也可以在季度預(yù)繳的時(shí)候加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用