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老師,我們公司今年3月份拿到的高新技術(shù)企業(yè)證書,文件是去年12月份拿到的,想問下加計(jì)扣除,取得100萬的發(fā)票,賬上是做100萬,還是200萬

2023-04-13 19:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 19:23

同學(xué),賬上還是做200萬的

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快賬用戶7706 追問 2023-04-13 19:24

憑證做200嗎,還是最終利潤表調(diào)整金額

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齊紅老師 解答 2023-04-13 19:34

發(fā)票是100萬,憑證做100萬,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整

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快賬用戶7706 追問 2023-04-13 19:35

比如我現(xiàn)在申報(bào)1季度的所得稅,我成本是按100算還是按200算

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齊紅老師 解答 2023-04-13 19:37

要看取得是什么類型的發(fā)票,用于研發(fā)的,做到研發(fā)費(fèi)用的是最終會加計(jì)扣除100%的

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快賬用戶7706 追問 2023-04-13 19:38

若這張票用于研發(fā),我直接在利潤表填100的成本還是填200的成本

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齊紅老師 解答 2023-04-13 19:42

這張票用于研發(fā),我直接在利潤表填100的成本

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快賬用戶7706 追問 2023-04-13 19:42

研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是在匯算清繳的時(shí)候加計(jì)100對嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-13 19:43

研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是在匯算清繳的時(shí)候加計(jì)100

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齊紅老師 解答 2023-04-13 19:45

也可以在季度預(yù)繳的時(shí)候加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用

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同學(xué),賬上還是做200萬的
2023-04-13
23年進(jìn)項(xiàng)到24年抵扣時(shí)再做入賬庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)沒關(guān)系的哈 真實(shí)業(yè)務(wù)的呀
2024-01-05
同學(xué)你好 這里面的問題是一環(huán)套一環(huán)的,從稅務(wù)局的角度來說,你當(dāng)然是可以放棄研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的,這個他們是不會管的,但你沒有研發(fā)費(fèi)用的話,高新技術(shù)企業(yè)的資質(zhì)就會有問題,因?yàn)楦咝录夹g(shù)企業(yè)對于研發(fā)費(fèi)用的比例是有要求的,你完全沒有研發(fā)費(fèi)用,可能都無法維持高企的資質(zhì)。 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除當(dāng)然不是一定需要專利支撐,但每年支出大量研發(fā)費(fèi)用,什么東西都沒有做出來,連個專利或者軟著都沒有,時(shí)間長了也說不過去的,所以為了避免風(fēng)險(xiǎn),最好是有專利來支撐
2021-11-30
把原來的紅沖。借借未分配利潤三萬負(fù)數(shù)。貸銀行存款三萬負(fù)數(shù)。 。借以前年度損益調(diào)整。進(jìn)項(xiàng)稅額。銀行存款。
2022-12-28
您好,收到發(fā)票的時(shí)候把上面的會計(jì)分錄做負(fù)數(shù),再做一個正確的就可以。
2023-04-08
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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