同學您好,借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
老師,我公司是供應商經銷商,供應商給我公司開了經銷商賬戶,我公司往賬戶里沖值錢,購買商品相應的扣除金額,但是供應商也給這個賬戶沖錢,給別的經銷商發(fā)貨,發(fā)的貨和我公司的不一樣,供應商想按賬戶里的金額給我公司開票,這樣操作可以嗎?有什么風險?
你好,我想咨詢下我們生產企業(yè)在支付供應商貨款時扣除了一筆返利,那這筆返利怎么做賬,供應商是按扣除返利后的金額給我們開票
老師我們7月給供貨商掛賬應付1萬元,但供貨商8月份實際開發(fā)票時對幾樣商品做了折扣處理,開具的發(fā)票金額是9500元,這種怎么做賬務處理
由于我公司要貨多,供應商給我公司10萬元銷售返利,我公司沖減應付賬款10萬,但是票上怎么操作?供應商給我公司開紅字發(fā)票還是下次來貨在原金額上開折扣?
公賬收到供應商的月返金額。但這個金額供應商在開貨品發(fā)票給我司時票折了,這時我怎么入賬?求分錄
請問個人在自有屋頂投資安裝的光伏電站,發(fā)電賣日供電局發(fā)的錢需要交個稅嗎?
公司要采購一批設備,但是設備帶有配件,相當于是一個套裝里有2個東西,但是廠家開票只體現(xiàn)設備,不體現(xiàn)配件。但是配件的使用壽命肯定沒有設備長,要是后期我們單獨采購配件,廠家就單獨開配件的發(fā)票。請問這樣合理嗎?我覺得這樣比較亂,我們采購成套設備的時候,我想讓她把明細開到發(fā)票上:設備xxx,配件xxxx,但是廠家不同意,請問應該怎么開票呢?
總收入5000萬(其中有30萬要在完工后再過兩年,工程沒有出現(xiàn)重大質量問題時結算)按支出成本占預計總成本計算履約進度確認收入,履約進度為40%,這種情況怎么確認收入?
老師,我們新租入車間,對車間進行了電線電纜布線,共了1萬多,同時在車間隔了辦公室出來,目前辦公室還沒有量平方結算付款,1、這個電線電纜我要掛賬的話應該掛在其他應付款還是應付賬款,2、我應該怎么做賬
老師,請問我們公司7月有一臺車發(fā)生車禍報廢了,保險公司定損金額和我們購買保險金額差距比較大,目前還在起訴階段,沒有實際理賠,請問我這邊做賬該怎么處理呢?需要注意些什么
A公司為一般納稅人,有賬上1轎車經二手車行出售給個人,二手車行開具了車輛銷售普通發(fā)票給買方個人,A公司還需要開具銷售發(fā)票嗎?
老師,老板一次性開了5萬多的餐費能入賬嗎?
老師,我家是工廠在快手開的分銷店鋪,是誰都可以賣我家的產品,然后傭金平臺會直接分開,一部分是工廠的收入,一部分是主播的傭金直接打到各自的賬戶,那我工廠做賬還用做主播傭金這一部分嗎?傭金沒通過我們且也不知道是哪個主播賣的沒有合同
你好老師我們是代理進口公司,第一季度印花稅申報了買賣合同,請問這個計稅依據(jù)是填哪幾類收入呢?
老師,收款時銀行會扣除一定手續(xù)費0.25%,那我如何做分錄 借:銀行存款 1*99.75% 財務費用 1*0.25% 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 (1/1.13)*0.13
這是進項稅額轉出嗎
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
借是前期我就是按對方的進項入的賬了,那票已少了進項稅額了。所以再轉出就不行了
同學您好,折扣開票減了是嗎
同學您好,如以實際發(fā)票入的賬,則,借:銀行存款,貸:應付賬款
是的,對方開票時減了,我入庫存時也是按對方開的票入 的,所以就沒有我記進項,那就不能轉出,現(xiàn)在怎么處理?
借銀行存款 ,貸應付賬款的話,不就體現(xiàn)不出是返利收入了嗎?
同學您好,開票在一起折扣折完了不需要再體現(xiàn),實質重于形式,這就是多付的預付款
好的,謝謝老師
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