你好,這個(gè)初加工是你們只進(jìn)行初加工,其他的不做,你不是買來產(chǎn)品出加工,然后再銷售出去產(chǎn)品的。
您好,政策說的這個(gè)把銷售業(yè)務(wù)放在園區(qū)新注冊的公司來銷售,能具體解釋一下嗎?比方說回收廢舊輪胎再生產(chǎn)利用的加工企業(yè),就是從農(nóng)戶手里購買的,難以取得正式發(fā)票,該如何享受稅收優(yōu)惠呢?謝謝!
我們是面粉加工公司,生產(chǎn)原材料是小麥,我們的小麥一部分是自己種植的,一部分是從農(nóng)民手中收購的,請問下增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)怎么確定稅率有沒有優(yōu)惠政策
老師,我想咨詢一下您,正常情況下,從農(nóng)民伯伯手里收購農(nóng)產(chǎn)品是9%的稅率,收購之后用于加工13%稅率的商品,在生產(chǎn)過程中可以享受加計(jì)扣除1%的優(yōu)惠政策,我現(xiàn)在想問一下,如果從合作社手里購買農(nóng)產(chǎn)品(合作社也是收購的農(nóng)民的,不是自產(chǎn)自銷),并取得9%稅率的增值稅專用發(fā)票.也用于生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品,能不能加計(jì)扣除1%.(兩個(gè)企業(yè)均為一般納稅人)
老師您好 請問下我公司屬于農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)收購 淺加工銷售,是免征增值稅的 ,目前不涉及深加工,匯算清繳時(shí)免征企業(yè)所得稅嗎?如果免征的話要填什么優(yōu)惠事項(xiàng)呢?
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們在上個(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題,這個(gè)是什么原因?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 772,537.17 營業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實(shí)際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了的
直播帶貨個(gè)體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號,我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實(shí)基本上快完工了,這個(gè)時(shí)候,我們的發(fā)票什么時(shí)候開合理?月底還是下個(gè)月?
老師,調(diào)整往來賬該如何調(diào)嗎?如何應(yīng)付是負(fù)數(shù),(存在一些成本票沒有入進(jìn)去,錢已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?
老師,印花稅怎么算?
顧客在菜里吃出異物,退款怎么做賬?
老師,小規(guī)模,季度開票總數(shù)不超過30萬元,月超過10萬元,免稅不
老師咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒有直播課程了嗎
老師,請問有什么增值稅減半征收的政策嗎?沒什么印象有
支付醫(yī)藥費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)科目