嗯嗯,就是那樣操作的哈
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,報(bào)銷時(shí)是有收據(jù)白條也有發(fā)票同時(shí)報(bào)賬,是可以都貼在一起報(bào)銷嗎,還是分開報(bào),匯算清繳怎么樣有效率的分開有無(wú)發(fā)票的憑證呢,如費(fèi)用按照規(guī)定沒(méi)有超,那匯算清繳時(shí)不計(jì)提可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn) 1、無(wú)發(fā)票的費(fèi)用報(bào)銷,單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調(diào)整增。2、其他超過(guò)500元的無(wú)票費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄可不可以通過(guò)管理費(fèi)用-相關(guān)費(fèi)用 來(lái)匯總,年終匯算清繳根據(jù)這個(gè)科目來(lái)調(diào)增應(yīng)納稅所得額
公司給員工租的宿舍,因?yàn)槭嵌址繓|,所以對(duì)方開不了發(fā)票,只有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票可以做賬嗎?我只需要在所得稅匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)增,就可以了?
老師,請(qǐng)教下,公司有些無(wú)票支出,是不是也可以正常入賬,站在會(huì)計(jì)做賬這塊,只是我在做所得稅匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就行了,有金額或者其他限制的嗎
老師,去年支付的費(fèi)用,沒(méi)有取得發(fā)票當(dāng)時(shí)做賬借其他應(yīng)付款—公司名稱貸銀行存款一直掛賬呢?,F(xiàn)在確定收不到發(fā)票了。直接做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款可以嗎。2022年的匯算清繳調(diào)增處理。
@董孝彬老師,追問(wèn),你看這個(gè)三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬(wàn),第二列因?yàn)槲覀兏馁~了,截止到三季度也折舊完了,所以累計(jì)新舊也是五萬(wàn)。其他不填,因?yàn)槲以嚵嗽囂钇渌臅?huì)出來(lái)調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個(gè)表是三季度新增的么?這個(gè)是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來(lái)的么?這個(gè)怎么整?我是一個(gè)房產(chǎn)中介,沒(méi)啥專利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個(gè)紅色的印泥,那個(gè)印泥是起到什么作用,每個(gè)人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應(yīng)該的實(shí)際賬面余額咋算出來(lái)的,為什么要去算
根據(jù)新《會(huì)計(jì)法》相關(guān)規(guī)定,授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員及其他人員偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿,編制虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告且情節(jié)嚴(yán)重的,可以并處( )的罰款。
商業(yè)企業(yè)庫(kù)存商品過(guò)期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個(gè)征期出來(lái)這個(gè)表了?我以前不記得有啊,咋回事???是之前填表填錯(cuò)哪里?觸碰哪里了么?
A老板剛注冊(cè)好一公司B,現(xiàn)需要購(gòu)進(jìn)一批電腦,A老板名下的另外一個(gè)公司C支付的貨款,屬于C公司投入的,這樣合理嗎?有什么問(wèn)題不?
老師去年是去稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)辦理交稅嗎
老師 采購(gòu)材料的運(yùn)費(fèi)怎么入賬?
財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整不
不需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表的